采购部管理制度

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采购部管理制度
为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足工公司对优
质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制
度。适用于本公司所有采购的物料及耗材品
一.请购单及其提报规定
(1)请购单应按照要求填写完整、清晰 ,由公司领导审核批准后报采购部
(3)材料设备申购按照附表一(物资采购申请表
.
的格式填写提报;
(4)日常零星采购按照公司印制的按照附表二(物资采购审批单)的格式填
写提报;
(5)请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份;
(6)涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交,为提高效率该清
单的电子文档也需一并提交;
(7)请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
4.公司物资请购单的提报部门
(1)公司经营生产的物资、劳务、其他项目由生产部门提报;
(2)公司生活及办公的物资由办公室提报;
(3)公司各部门专用的物资由各部门自行提报。
二、采购部接收请购单作业流程
1、请购的接收要点
(1)采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、
清晰,检查请购单是否经过公司领导审批;
(2)接收请购单时应遵循无计划不采购,名称规格等不完整清晰不采购,
图纸及技术资料不全不采购,库存已超储积压的物资不采购的原则;
(3)通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存;
(4)对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
2、请购单的分发规定
(1)对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理;
(2)对于紧急请购项目应优先处理;
(3)无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门;
(4)重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。
3、采购周期的规定
(1)单次采购金额预算在 1 万元以下的零星采购项目或预算在 1 万元以下
采购的物资及产品的采购周期不应超过 5 天;
(2)单次采购金额预算在 5 万元以下的项目比价采购,采购周期不应超过
15 天
(3)单次采购金额预算在 20 万元以上的项目采购部自行招标采购,采购
周期不应超过 40 天;
(4)请购部门应按照以上(1)-(3)条中规定的时间提前提写请购单采
购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因;
(5)遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略;
三、询价及其规定
1.询价请应认真审请购单的品名、规格、数量、名称,了图纸及其技术要
求,遇到应及时的与请购部门
2.同类型属性近似的产品应整理、归类集采购;
3.对于紧急请购项目应优先处理;
4.所有采购项目上向生产接询价,原则能不通过其
理或各介机构就最好
5.对于请购部门需求的物资或设备如有成本品可以
6.遇到重要的物资、项目或预单次采购金额于 10 万的采购,询价前
应先向公司相关领导汇报请报价或标单位的,按照附表(
/
招标单位名单)
的格式提报公司领导批准可询价或发订单;
7.询价时对于相规格和技术要求应对不进行询价;
8.在询价时遇到特殊情况应及时报请公司领导批
、比价、议价
1时间及产品或务质量进行确认;
2.对于合格的价格,是否其他的价格
所报价格的合条件更加
3.收到应单位一次报价或进行标后应向公司领导汇报,设定议价
目标或理中标价格;
4.重要项目应通过一定的法对于目标单位的,资质进行查,
如通过进行实地考察
5.目标或理中标价格与以合作单位或以中标单位进行价格及条件的
进一步
、比价、议价
1.比价、议价汇前应汇报公司相关领导,征得同意
2.比价、议价应按照附表(比价/招标汇表)的格式完整
价、工期、付款方式及其他价格条件、用单位及用理由,按照一定
一审核;
3.如比价、议价未通过公司领导审核应进行改或重处理。
的签订及其规定。
1.合
1
1) 合名称、、签订时间、签订
2) 采/项目的名称//清单、技术文件与确认图纸是合
不可分的部分;
3要求;
4) 合含运达公司的价,特殊情况
5付款方
6) 质
7) 质量要求及规范;
8责任和解决纠纷的办法;
9的公司
10) 其
2签订及其规定
1)如涉及到技术及公司的,注意保密
2)以定合时一定要种风险降低到
3采购时要求供货方分项报
价清单;
4物订购数量值较大清点的厂商派代
场协助清点;
5期一定要明确从什么候开始量要求厂商延长产品质
6)详细约时间及要求;
7)付款方式,如设备应分按照预
调试服质量额度、时间和
8次合作的单位合作时,应
9责任一定要
10)比价/招标汇可进行合的签订工作;
11签定前应按照审查批准单
的格式对合同初稿签审查;
12签审查通过后应由公司领导签字,加公司合同章方可生效;
13)签订的所有合应及时报务部门。
1.报
1应单位已经,采购部应及时的通知质检部门进行收;
2同类型的标的物的收标准照公司质检部门的相关规
(3)到质检和报条件的合标的物应在一时间报请质检部门进行质
(4)质检部门在接到采购部报通知后应及时报验结果证
书,对于质检不及时生产部门使用或不能质检部门应任;
(5)用于公司生活和办公的物资不在公司质检部质检范围之内
2.
(1)公司所有的生产材料、设备及加工件应通过质检部门的检
2标的物在公司后采购部应及时通知请购部门,由请购部门及
安排卸货
(3)质检部门未及时收的合标的物,仓库在收到清单后应
存物资接
(4)质检部门已经收的产品仓库应及时的库,并及时出具入库清单;
(5)加工件应按照原材料
(6)质检合格后的定资产及务按照公司务规定不
3.
责购、发办公用品的人员要建本,并办手续库物品一定
要由领取人签字,特用品需由其部门管签字后可办理
摘要:

采购部管理制度为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足工公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。适用于本公司所有采购的物料及耗材品一.请购单及其提报规定(1)请购单应按照要求填写完整、清晰,由公司领导审核批准后报采购部门;(3)材料设备申购按照附表一(物资采购申请表.)的格式填写提报;(4)日常零星采购按照公司印制的按照附表二(物资采购审批单)的格式填写提报;(5)请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份;(6)涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交,为提高效率该清单的电子文档也需一并提交;(7)请购单的更改和...

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