采购管理制度及流程 改

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安徽凯瑞汽配制造有限公司
采购管理流程
一、目的
为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足工
公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间
的配合,特制订本制度。
二、范围
适用于本公司所有采购的物料及耗材品
三、定义
3.1 物料:指本公司所经营所需之直接与间接物料
3.2 采购人员:采购部执行采购业务人员
3.3 需求人员:各部门开具请购申请之人员
四、采购作业流程
4.1.请购的定义:请购是指某人或者某部门根据生产任务需求确定
一种或几种物料,并按照规定的格式填写物料申请给部门经理审核后
提交采购部。
4.2 采购作业是从接受物料需求到选择适当的厂商,并确定物料之名
称、规格、质理、交货期等要求,和订单发出,确认及物料接收并按
时请款之过程。
4.3 应在合格供应商中选择供应商,如需采购物品现有的供货商无法达
成,就在网上或朋友介绍开发新的供应商,则由采购部对其供货商进
行选择及评估流程对供应商进行选择,考核等作业。如需采购的产品
中有被客户批准或指定的供应商,则采购部在采购产品时,必须从客
户批准和指定的供应商名单上采购有关产品,如采购部要从其他供货
商处采购时,必须将此供货商提供给客户批准,并经客户批准被列与
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客户指定的供应商后,采购方可从该供应商处采购物料。如客户有新
批准的供应商名单或客户对原批准的供应商名单做修改和更改时,采
购人员必须及时对此客户批准的供应商名单进行更新。
4.4 对直接购买的物料,由采购人员收到请购单时对请购的物料进行审
核及供应商价格,数量及交期等的确认。如果是重复性的采购,采购
直接在系统里生产采购订单并打印,经采购部主管经理签核后传真给
供应商,如果是新物料或新供应商,则进行供应商选择和评估及样品
评估流程,进行记录。然后才能执行采购流程传真给供应商。采购须
进行采购追踪及监控采购的物料,及时准确的到达公司入库,然后财
务根据送货单,入库单进行对账。如供应商无法按交期交货时,采购
应征求相关单位是否调料,或采取紧急对应措施(自行提货)如周期
较长的物料可先行订货,但要征求采购部门主管及经理的同意.
4.5 间接物料采购,由需求人员填写采购申请单,经部门经理批准并写
申请单号后交采购人员进行采购作业。采购人员对申请单进行审核以
及交期确认。如采购的产品之质量对提交给客户的产品质量基本上无
任何影响的物料采购(如:文具,消耗品,劳保等)由需求部门根据
其实际工作需要报经采购经理审批,由采购员直接进行采购作业。
4.6 采购产品的质量要求应在采购单上说明,如所采购的产品质量无法
述清楚时,则需求部门或品质部应上相关的采购产品的质量
准,要求。采购须与供应商确认采购物料之版次是否相
供应商选择及评估流程
5.1 新供应商的选择
客户指定之供应商由客户据其本规定进行评估,须对某客
户,且不直接被推存为成其他客户的供应商
5.2 供应商的评估和考核
根据采购部的选供应商名单及供应商评估调查表,采购部组织
SQA 部门和采购人员成评估小组选供应商处进行供应商的评估
和考核,并将评估和考核的果记录与供应商评估调中,评估小组
根据质量系和特定的质量保要求和供应商调查表中的目及内容
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对供应商提供的相关资料和样品以及供应商的生产现和生产能
进行评估和考核
5.3 合格供应商核准
采购部将供应商评估和考核的果及资料进行理后报公司领导
准,经公司领导批准后的供应商被列为合格供应商,由采购部将其
记合格供应商清册,并将其资料建档。如供应商合或具
条件需对其建立供应商评估调查表可。无须对其进行其他评
估和考核,此资料经公司领导特准后,可将其列为合格供应商。
5.4 采购过程中产品质量监控
公司对采购产品之质量要求,检验员应对供应商所提供的采购产品
之质量进行统,并将统果和状况记录于供应商效监控统
中,对连续 3检验不合格并收和退货的供应商,由采购部按
《纠正预防措施程序》填写“纠正预防措施表”通知供应商改,
并在供应商限期改的时间对其执行纠正预防措施做效果确认
5.5 供应商定期评估、考核
供应商定期评度评估和度考核,供应商评估:采购部每月
应对供应商的质量、交期、配合度或务进行评估(统为上
结日—月月结日)于次月 10 日前实施供应商评估经采购经理核准
后提交公司。
3请购单及其提报规定
1)请购单应按照要求填写完整清晰,由公司领导审核批准后报采
购部门
2定资产申购按照附表一(定资产购申请)的格式进行填
写提报
3)其他材料设备及工程目申购按照附表二(物资采购申请.
的格式填写提报
4日常零星采购按照公司印制的按照(物品请购单)的格式填写提
5)请购部门在提报请购单是应要求采购部签接收人请购部门备份;
摘要:

1安徽凯瑞汽配制造有限公司采购管理流程一、目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足工公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。二、范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品三、定义3.1物料:指本公司所经营所需之直接与间接物料3.2采购人员:采购部执行采购业务人员3.3需求人员:各部门开具请购申请之人员四、采购作业流程4.1.请购的定义:请购是指某人或者某部门根据生产任务需求确定一种或几种物料,并按照规定的格式填写物料申请给部门经理审核后提交采购部。4.2采购作业是从接受物料需求到选择适当的厂商,并确定物料之名称、规格、质理、交货期等要...

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