采购管理制度及流程 改

2025-06-01
0
0
46.07KB
12 页
10玖币
侵权投诉
1
安徽凯瑞汽配制造有限公司
采购管理流程
一、目的
为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足工
公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间
的配合,特制订本制度。
二、范围
适用于本公司所有采购的物料及耗材品
三、定义
3.1 物料:指本公司所经营所需之直接与间接物料
3.2 采购人员:采购部执行采购业务人员
3.3 需求人员:各部门开具请购申请之人员
四、采购作业流程
4.1.请购的定义:请购是指某人或者某部门根据生产任务需求确定
一种或几种物料,并按照规定的格式填写物料申请给部门经理审核后
提交采购部。
4.2 采购作业是从接受物料需求到选择适当的厂商,并确定物料之名
称、规格、质理、交货期等要求,和订单发出,确认及物料接收并按
时请款之过程。
4.3 应在合格供应商中选择供应商,如需采购物品现有的供货商无法达
成,就在网上或朋友介绍开发新的供应商,则由采购部对其供货商进
行选择及评估流程对供应商进行选择,考核等作业。如需采购的产品
中有被客户批准或指定的供应商,则采购部在采购产品时,必须从客
户批准和指定的供应商名单上采购有关产品,如采购部要从其他供货
商处采购时,必须将此供货商提供给客户批准,并经客户批准被列与
2
安徽凯瑞汽配制造有限公司
客户指定的供应商后,采购方可从该供应商处采购物料。如客户有新
批准的供应商名单或客户对原批准的供应商名单做修改和更改时,采
购人员必须及时对此客户批准的供应商名单进行更新。
4.4 对直接购买的物料,由采购人员收到请购单时对请购的物料进行审
核及供应商价格,数量及交期等的确认。如果是重复性的采购,采购
直接在系统里生产采购订单并打印,经采购部主管经理签核后传真给
供应商,如果是新物料或新供应商,则进行供应商选择和评估及样品
评估流程,进行记录。然后才能执行采购流程传真给供应商。采购须
进行采购追踪及监控采购的物料,及时准确的到达公司入库,然后财
务根据送货单,入库单进行对账。如供应商无法按交期交货时,采购
应征求相关单位是否调料,或采取紧急对应措施(自行提货)如周期
较长的物料可先行订货,但要征求采购部门主管及经理的同意.
4.5 间接物料采购,由需求人员填写采购申请单,经部门经理批准并写
申请单号后交采购人员进行采购作业。采购人员对申请单进行审核以
及交期确认。如采购的产品之质量对提交给客户的产品质量基本上无
任何影响的物料采购(如:文具,消耗品,劳保等)由需求部门根据
其实际工作需要报经采购经理审批,由采购员直接进行采购作业。
4.6 采购产品的质量要求应在采购单上说明,如所采购的产品质量无法
描述清楚时,则需求部门或品质部应附上相关的采购产品的质量
标准,要求。且采购须与供应商确认采购物料之版次是否相符。五,
供应商选择及评估流程
5.1 新供应商的选择
客户指定之供应商由客户依据其本身规定进行评估,须注明针对某客
户,且不能因此而直接被推存为成其他客户的供应商
5.2 供应商的评估和考核
根据采购部的预选供应商名单及供应商评估调查表,采购部负责组织
SQA 部门和采购人员组成评估小组到预选供应商处进行供应商的评估
和考核,并将评估和考核的结果记录与供应商评估调查中,评估小组
根据质量体系和特定的质量保证要求和供应商调查表中的项目及内容
3
安徽凯瑞汽配制造有限公司
对供应商提供的相关资料和样品以及供应商的生产现场和生产能力等
进行评估和考核
5.3 合格供应商核准
采购部将供应商评估和考核的结果及资料进行整理后呈报公司领导核
准,经公司领导批准后的供应商被列为合格供应商,由采购部将其登
记合格供应商清册,并将其资料整理建档。如供应商符合或具备以下
条件,只需对其建立供应商评估调查表,即可。无须对其进行其他评
估和考核,此资料经公司领导特准后,可将其列为合格供应商。
5.4 采购过程中产品质量监控
依公司对采购产品之质量要求,检验员应对供应商所提供的采购产品
之质量进行统计,并将统计的结果和状况记录于供应商绩效监控统计
表中,对连续 3批检验不合格并拒收和退货的供应商,由采购部按
《纠正和预防措施程序》填写“纠正预防措施表”通知供应商整改,
并在供应商限期改善的时间内对其执行纠正和预防措施做效果确认
5.5 供应商定期评估、考核
供应商定期评分为季度评估和年度考核,供应商月评估:采购部每月
应对供应商的质量、交期、配合度或服务进行评估(统计时段为上月
结日—本月月结日)于次月 10 日前实施供应商月评估经采购经理核准
后提交公司。
3.请购单及其提报规定
(1)请购单应按照要求填写完整、清晰,由公司领导审核批准后报采
购部门;
(2)固定资产申购按照附表一(固定资产购置申请表)的格式进行填
写提报;
(3)其他材料设备及工程项目申购按照附表二(物资采购申请表.)
的格式填写提报;
(4)日常零星采购按照公司印制的按照(物品请购单)的格式填写提
报;
(5)请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份;
摘要:
展开>>
收起<<
1安徽凯瑞汽配制造有限公司采购管理流程一、目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足工公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。二、范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品三、定义3.1物料:指本公司所经营所需之直接与间接物料3.2采购人员:采购部执行采购业务人员3.3需求人员:各部门开具请购申请之人员四、采购作业流程4.1.请购的定义:请购是指某人或者某部门根据生产任务需求确定一种或几种物料,并按照规定的格式填写物料申请给部门经理审核后提交采购部。4.2采购作业是从接受物料需求到选择适当的厂商,并确定物料之名称、规格、质理、交货期等要...
声明:本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。玖贝云文库仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知玖贝云文库,我们立即给予删除!
相关推荐
-
VIP免费2024-12-06 3
-
VIP免费2024-12-06 4
-
VIP免费2024-12-06 16
-
VIP免费2024-12-06 12
-
VIP免费2024-12-06 14
-
VIP免费2024-12-06 8
-
VIP免费2024-12-06 18
-
VIP免费2024-12-06 8
-
VIP免费2024-12-06 20
-
VIP免费2024-12-06 11
分类:人力资源/企业管理
价格:10玖币
属性:12 页
大小:46.07KB
格式:DOCX
时间:2025-06-01