公司采购流程管理制度

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公司采购流程管理制度
为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足公司对优质
资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。
一、请购及其规定
1.请购单的要素
完整的请购单应包括以下要素:
  1
  (2)请购物品所属项目;
  3
  4
  5
(6)请购的物品规格;
(7)请购物品的样品、图片或详细参数资料等;
(8)请购的物品的需求时间;
(9)请购如有特殊需要请备注;
  10
  11
12
3.请购单及其提报规定
(1)请购单应按照要素填写完整、清晰 ,由公司领导审核批准后报采购部
(2)固定资产申购按照附表一(固定资产
)的格式进行填写提报;
(3)其他材料设备及工程项目申购按照附表二(物资采购申请表
.
的格式填
写提报;
(4)日常零星采购按照公司印制的按照附表三(物资采购审批单)的格式填
写提报;
(5)请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份;
(6)涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交,为提高效率该清
单的电子文档也需一并提交;
(7)遇公司生产、生活急需的物资,公司领导不在的情况,可以电话或其他形
式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补。
(8)如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,请购部门必须作出
书面说明。
(9)请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
4.公司物资请购单的提报部门
(1)公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报;
(2)公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公
室提报;
(3)公司各部门专用的物资由各部门自行提报。
二、请购单的接收及分发规定
1、请购的接收要点
(1)采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、
清晰,检查请购单是否经过公司领导审批;
(2)接收请购单时应遵循无计划不采购,名称规格等不完整清晰不采购,
图片或详细参数资料不全不采购,库存已超储积压的物资不采购的原则;
(3)通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存;
(4)对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
2、请购单的分发规定
(1)对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理;
(2)对于紧急请购项目应优先处理;
(3)无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门;
(4)重要的项目采购前应征求公司相关领导的
3期的规定
(1)常规品采购在 7
2紧急采购应报公司领导采取快速优先采购的,紧急采购
在 3 时间;
及其规定
1.请应认请购单的品名、规格、数量、名称,了
求,遇到问题应及时的与请购部门
2.属于相同性近似的产品应整理、归类集中打包采购;
3.对于紧急请购项目应优先处理;
4.所有采购项目生产厂家或服务,原则不通过其
理或各种中介机构询价
5.对于请购部门需求的物资或设备如有成本品可以
6重要的物资、项目或金额大于 10 的采购情况,
公司相关领导单位的本情况,按照附表
/
单位名单)
的格式提报公司领导批准
7.时对于相同规格和要求应对不同品牌进行
8.固定资产在1以下项目可以自行采购;单
金额预算金额在1的所有项目应要求
采购,项目应至少邀单位参与;单金额预算价
在 20 的项目应由采购部组织招标,公司相关领导参与
金额预算价格在 100 的项目由公司领导定是否委托第方机构代
9.采购或采购所请的单位备一定资质和
或完成公司所需物资和项目的
10采购或采购应按照附表(材料或设备表)的格式或
完整的文件格式进行
11特殊情况应书面报请公司领导批示。
1时间及产品或服务质量进行确认;
2.对于合格,是否其他厂
件更加
3.收应单位或进行公司领导报情况,设定
想中标价
4.重要项目应通过一定的法对于目单位的,资质进行查,
如通过进行实地考察
5想中标价合作单位或拟中标单位进行
进一步
议价结
1.比价比价议价汇总前应报公司相关领导,征得同意后
2.议价结总应按照附表/总表)的格式完整
付款方式及其他用单位及用理由,按照一定
一审核;
3.如议价结通过公司领导审核应进行改或重处理。
、合同的签订及其规定。
1.合同
合同是终止民事
律保护广合同指所有法
的采购工作主要涉及工
1文应包的要素
1) 合同名称、、签订时间、签订
2) 采/项目的名称//工程量、及合同总
清单、文件与确认图是合同不可分的部分;
3) 包要求;
4) 合含运达公司的总,特殊情况应注明;
5付款方
6) 工
7) 质
8) 质量要求及规范;
9解决纠纷的办法;
10的公司
11) 其
(2)合同签订及其规定
1到技术问题及公司
2)定合同时一定要种风险
3合同工程量包采购时要求供货方
清单;
4物订购数量且价值较大清点的情况时务必请厂商派代
场协助清点;
5期一定要明确从什么候开始量要求厂商延长产品质
6时间及要求;
7)对不同的合同定不同的付款方式,如设备的合同一应分按照
保证金付款额时间和付款条
8合作的单位合作时,应少付预付款付预付款
9)一定要详细、
10)/可进行合同的签订工作;
11)合同签定签应按照附表合同审查批准单)的格式对合同稿
审查;
12)合同签审查通过后应由公司领导签字,加公司合同可生效;
摘要:

公司采购流程管理制度为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。一、请购及其规定1.请购单的要素完整的请购单应包括以下要素:  (1)请购的部门;  (2)请购物品所属项目;  (3)请购的用途;  (4)请购的物品名;  (5)请购的物品数量;(6)请购的物品规格;(7)请购物品的样品、图片或详细参数资料等;(8)请购的物品的需求时间;(9)请购如有特殊需要请备注;  (10)请购单填写人;  (11)请购部门主管;(12)公司总经理。3.请购单及其提报规定(1)请购单应按照要素填写完整、清晰,由...

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