合同审核程序规定

VIP免费
2024-11-29 1 0 18.54KB 4 页 5.9玖币
侵权投诉
合同审核程序规定
第一章 总则
第一条 目的
为加强公司合同的管理,控制经营、商务风险,预防损失,提高公司经营业绩, ,
规范合同审批流程,提高合同审批效率,结合公司实际,制定本合同审核程序。
第二条 适用范围
办法司各、职公司对外有合
(包括以其他名称出现的、具有合同实质内容的其他法律文件)。
第三条 审核原则
司合行统重点度,循独则,
易的责任部门仍然是主管部门,财务部独立于合同主管部门独立承担风险提示、风险
防范措施建议、风险衡量等活动,并对其控制活动独立承担责任。
第二章 部门职责
第一条 业务部门职责
业务部门负责项目的规划、策划、对方资信审查、履约能力审查、项目可行性研
究、谈判、合同起草、合同执行,并对项目利润、风险承担全部责任。
合同承办部门是合同责任部门,责任人是项目责任人和部门总经理。
第二条 财务部职责
财务部负责对项目进行风险揭示、提出风险防范措施建议、对合同商务条款提出
修改意见、对公司内部管理提出建议,对其商业风险管理工作独立承担责任。
财务部有权对项目前期准备工作进行询问,并要求其提供相关资料;财务部在认为必
要时可以参加项目谈判和项目规划等阶段,并尽力促成项目的签约;如财务部认为无
有效方法控制商务风险时,也可建议管理层不签署商务合同;财务部在认为必要时有
权对项目的执行情况进行监督。
第三条 相关审核部门的职责
相关审核部门对与合同有关涉及其部门业务的内容有提出专业意见及审查的责任 ,
并对其提出的审核意见负责。
如因财务部跟踪合同执行情况的需要,向相关部门了解与其相关的合同信息或合
同执行情况信息,该部门应积极配合。
1
第三章 合同审核类别
第一条 合同审核类别
根据公司的经营特点,战略发展,结合合同性质、金额和风险,合同分为三个级
别进行审核:登记类、一般审查类、重点审查类。
第二条 名词解释
一. 登记类:指合同标的、价格、付款条件相对固定,采用公司格式合同文本
按双
方长期形成的交易习惯签订和执行,或交易金额较小风险较低的合同。
二. 一般审查类:指对格式合同进行修改的,或因公司没有格式合同范本、承
办部门
自行起草的,或经常性业务合同以外、关系公司较大经济利益、对公司的经营可能
较大影响的,或合同总金额较大的合同。
三. 重点审查类:指关系公司重大经济利益或涉及新型业务、对外资等对公
司的经
营可能产生重大影响的,或合同总金额较大的合同。
:具合同审查类别1《合同分类表》
章 合同审核程序
第一条 登记类
项目据项写附3与合
一并提交部门总经理审核,经部门总经理审核同意签字确,按合同审批权
相关审核人审批,审批人按权权执行审批。经合同批准人审核同意签
字确,提交财务部章登记。
第二条 一般审核类
项目据项写附3与合
一并提交部门总经理审核,经部门总经理审核同意签字确,提交财务部进行
审查,如按公司标、合同审批流程管理办法规定必进行采标的,应
提交标相关资料和审部门的财务部在三个工作成(
可适长),经财务部审核签字确提交合同最终批准人审核,审批人按
2
公司执行审批。经合同最终批准人审核同意签字确,提交财务部
登记。
第三条 重点审查类
项目负责人在项目立项、项目认、合同谈判或合同签订前 15 天,必须书面通
财务提交1合同
情况定是否派人参与个项目进程。
合同签订前,项目负责人根据项目类别选择填写附3合同章审批表》
与合同原件一并提交部门总经理审核,经部门总经理审核同意签,提交合同
关审查(1合同合同部门
交财务部进行审核,财务部经审核认为:
一. 合同文本按财务部意见进行修改,同意章;
二. 合同/未完全按财务部意见修改,改合同条款所
风险的承能力,和相关部门的控制措施,认为可以章;
三.本合同损,项目经理签署本合同理由充分、合理,可以章;
超过公司主营业务范围,公司现不具备执行该合同的源硬/技术
建议提交主管裁决定;
项目定提关的资料项目,因
不建议章;
.不建议章。
财务部在三个工作内(重大合同可适长)签署意见提交合同最终
人审核,凡属财务部不建议章的,合同批准人审核同意签的,以
人的意见为准,财务部跟踪本合同执行情况/或项目负责人承的控制措施的执行
情况。
最终审批人按权权执行审批,经合同批准人审核同意签
提交财务部章登记。
3
第一条 解释权
规定财务部解释。
第二条 实施
本办法自发布之日起施行。公司合同专用章用审批单》同时废止
1:合同分类
2:合同签和审核流程
3 :公司合同审批
4、公司批准合同和签
4
摘要:

合同审核程序规定第一章总则第一条目的为加强公司合同的管理,控制经营、商务风险,预防损失,提高公司经营业绩,,规范合同审批流程,提高合同审批效率,结合公司实际,制定本合同审核程序。第二条适用范围本办法适用于公司各业务部门、职能部门以公司名义对外签订的所有合同、协议(包括以其他名称出现的、具有合同实质内容的其他法律文件)。第三条审核原则公司合同审核实行统一管理、重点审查的制度,并遵循独立审查原则,即商务交易的责任部门仍然是主管部门,财务部独立于合同主管部门独立承担风险提示、风险防范措施建议、风险衡量等活动,并对其控制活动独立承担责任。第二章部门职责第一条业务部门职责业务部门负责项目的规划、策划、对...

展开>> 收起<<
合同审核程序规定.docx

共4页,预览4页

还剩页未读, 继续阅读

声明:本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。玖贝云文库仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知玖贝云文库,我们立即给予删除!
分类:办公文档 价格:5.9玖币 属性:4 页 大小:18.54KB 格式:DOCX 时间:2024-11-29

开通VIP享超值会员特权

  • 多端同步记录
  • 高速下载文档
  • 免费文档工具
  • 分享文档赚钱
  • 每日登录抽奖
  • 优质衍生服务
/ 4
客服
关注