管理制度—财务--八大循环内控制度-研發循環

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《內控制度》《研發循環》
研發循環(總說明)
CR100
1.0
2024/01/01
(股份有限公司 發行)
1/14
內部控制制度
《研發循環》
文件管制等級: □管制文件 □非管制文件
《內控制度》《研發循環》
研發循環(總說明)
CR100
1.0
2024/01/01
(股份有限公司 發行)
2/14
《內控制度》《研發循環》
研發循環(總說明)
CR100
1.0
2024/01/01
(股份有限公司 發行)
3/14
文件履歷紀要頁
文 件 發 行 單 位 文 件 管 制 等 級
管理代表 管制文件 非管制文件
文  件  履  歷  紀  錄
版次 修 訂 內 容 核准 權責 編撰 日期
01版(新發行)
《內控制度》《研發循環》
研發循環(總說明)
CR100
1.0
2024/01/01
(股份有限公司 發行)
4/14
1.
1.1. 制定目的
為促使本公司「內部控制」(Internal Control)之「研發循環」(
Research & Develop)程序,能有所遵循,特訂定本文件,俾利各
相關單位遵循。
1.2. 適用範圍
凡本公司有關「內部控制」「研發循環」作業程序與控制重點,悉依照
本文件之規範辦理。
1.3. 權責單位
研發單位為本文件之權責單位,權責單位主管經承認單位授權,負責本
文件之管制,並確保依據本文件之規範作業。
2. 研發循環
2.1. 循環圖
【見】(資料 1)「研發循環圖」。
2.2. 循環作業
本循環之各項作業:
1) 提案評估作業(CR101),另訂之。
2) 設計規劃作業(CR102),另訂之。
3) 試作樣品作業(CR103),另訂之。
4) 設計驗證與審查作業(CR104),另訂之。
5) 量試、驗收與變更作業(CR105),另訂之。
6) 文件發行與保管作業(CR106),另訂之。
7) 研發管制作業(CR107),另訂之。
3.
3.1. 制修廢與頒布實施
本文件屬於管理文件,經『經營會』審議後,呈請董事長核准承認後,
交由權責單位頒布公告實施;修訂或廢止時亦同。
3.2. 編號、版本、日期、頁次/頁數
《內控制度》《研發循環》
研發循環(總說明)
CR100
1.0
2024/01/01
(股份有限公司 發行)
5/14
本文件之項類標題編號版本實施日期公司名稱文件頁次/頁數
等項,見本文件之頁首與頁尾。
3.3.
3.3.1. 相關資料
(資料 1) 「研發循環圖」
《內控制度》《研發循環》
研發循環(總說明)
CR100
1.0
2024/01/01
(股份有限公司 發行)
6/14
(資料 1「研發循環圖」
CR101
--- 提 案 評 估-┐
| |
|||
| ↓ |
| CR102 |
--- 設 計 規 劃-┤
| |
|||
| ↓ |
CR106 | CR103 | CR107
文件發行與
保 管
-┴--- 試 作 樣 品 -┴--- 研 發 管 制
| |
|||
| ↓ |
| CR104 |
--- 設計驗證與
審 查
-┤
| |
|||
| ↓ |
| CR105 |
--- 量試、驗收
與 變 更
-┘
CR108
差 異 分 析
《內控制度》《研發循環》
提案評估作業
CR101
1.0
2024/01/01
(股份有限公司 發行)
7/14
1節 作業程序
1) 研發單位依業務單位所提供之「業務產品提案單」,展開提案評估活動。
2) 新產品市場調查,分析及銷售規劃工作,由業務單位負責,並應在「業務產品提案
單」提報之同時,一併提供研發單位參考,提報內容不拘,但以簡明扼要為原則。
3) 研發單位負責審查「業務產品提案單」內之產品功能特性及客戶需求,作為設計開發
之基礎,並作成「可行性評估表」。
4) 「可行性評估表」,應由研發單位召開審查會議,並徵詢業務製造品管等相關單位
之意見後,作成決議。
5) 若審查會議決議通過,則進行設計規劃作業;否則即重新評估檢討。
2節 控制重點
1) 應實施新產品設計之市調及可行性評估。
2) 在新產品評估過程中,應召開會議並徵詢業務、製造、品管等相關單位之意見。
3) 新產品之開發,應評估具經濟效益。
3節 相關資料
「業務產品提案單」、「可行性評估表」等。
《內控制度》《研發循環》
設計規劃作業
CR102
1.0
2024/01/01
(股份有限公司 發行)
8/14
1節 作業程序
1) 設計規劃活動依「研發專案企劃書」「設計開發流程圖」,進行新產
審查、驗證等一系列活動。
2) 設計職責規劃,由研發單位負責管制組織內外之各種業務的設計工作,依「開發日
程表甘特圖」分派任務,使之熟知達成品質要求之責任。
3) 研發單位,應依「研發專案企劃書」步驟實施,以確保設計功能特性,對於零件採購
、生產、品質、驗證等,均應能提供明確之產品設計規範或技術資料,以資運用。
4) 研發設計人員、資源需經過適當指派及遴選合格
5) 研發單位應依產品設計流程,制定「研發專案企劃書」「開發日程表甘特圖」工作
分派及相關設計規劃項
6) 設計品質規劃應客戶之需求外,設計應對有關技術之相關規範,及公司品質
的要求作適量的考量。
2節 控制重點
1) 設計規劃、進管制應確實進行。
2) 設計人員、資源有變動,則設計規劃活動受影響
3) 新產品與各單位定期召開研發討會議,以新產品研發之生
市時效性。
3節 相關資料
「設計開發流程圖」「研發專案企劃書」「開發日程表甘特圖」
《內控制度》《研發循環》
試作樣品作業
CR103
1.0
2024/01/01
(股份有限公司 發行)
9/14
1節 作業程序
1) 「業務產品提案單」要求並「工程樣品需求表」,試作工樣品與工程樣品
2) 依零件承認相關規定需求並試作樣品。
3) 試作樣品檢與試驗
應依「業務產品提案單」之要求,對產品進行檢與試驗、使
以評估。
4) 研發單位要時應對試作樣品召開內部討會議,以便試作樣品需求之規
2節 控制重點
1) 試作樣品「業務產品提案單」之規等要求。
2) 試作樣品工程技術資料
3) 對修訂,修之技術資料
3節 相關資料
「業務產品提案單」、「工程樣品需求表」等。
《內控制度》《研發循環》
設計驗證與審查作業
CR104
1.0
2024/01/01
(股份有限公司 發行)
10/14
1節 作業程序
1. 設計驗證
1) 設計過程中之各重要之功能特性應試與驗證,計分析
要時)或生產樣品之檢驗與...等,俾對設計之品質
2) 產品設計驗對設計結果加試與驗證,確定原設計的 原設計
之要求,實施重點:
(A) 由研發單位進行新產品功能
(B) 品管單位實施產品驗證,並具「新產品檢驗紀錄表」
(C) 效或有不,由品管單位題點/對報告」,交由研發
2. 設計審查
1) 設計審查依「研發專案企劃書」最終三步驟實施,當設計開
階段結束對設計,應作一之審查。
2) 設計審查應依「設計審查紀錄表」「量試檢討審查紀錄表」實施,參與設計檢討之
成員,應包括該階段中,會品質之單位代表人。
3) 對產品開發流程與設計、設,依「設計開發管制表」內之權責單位
辦產品開發進審查會議,以期達成
4) 設計審查應題之所在取矯正措施,以確保
戶之要求。
5) 設計審查項
(A) 客戶需求及功能特性。
(B) 產品規
(C) 製程規
(D) 設計驗証結果
(E) 品質標要求項
2節 控制重點
1) 設計驗證否依規定
摘要:

《內控制度》《研發循環》研發循環(總說明)編號版本日期CR1001.02024/01/01(股份有限公司 發行)頁次1/14頁內部控制制度《研發循環》文件管制等級: □管制文件 □非管制文件《內控制度》《研發循環》研發循環(總說明)編號版本日期CR1001.02024/01/01(股份有限公司 發行)頁次2/14頁《內控制度》《研發循環》研發循環(總說明)編號版本日期CR1001.02024/01/01(股份有限公司 發行)頁次3/14頁文件履歷紀要頁文 件 發 行 單 位文 件 管 制 等 級管理代表□管制文件□非管制文件文  件  履  歷  紀  錄版次修 訂 內 容核准權責編撰日期0第...

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