清产核资内控问卷-控制环境问卷

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控制环境调查问卷(一)
受访人:
调查问题
回 答
注 释
缺 点
是 否
A.决策和管理层方面
1.董事会、经理办公会或类似权力机构(以下简称董
事会)是否独立,能否有效地对经营、管理实施控
制?
2.董事会是通过哪些措施实施控制的?
3.
资产签订重要合同协议是否经董事会批准?(摘录
或复印董事会有关决议)
4、公司会计政策的制定及变更是否经董事会批准?
5.
整、长期工程合同签订是否经总经理核准?
6.
外部、内部审计人员所提出的建议?
7.管理当局是否参与计划和预算的编制和审核?
8.管理当局是否对财务报表进行独立的检查和分析?
9. 管理当局是否对有关经济业务的内部报告进行独立
的检查和分析?
10.管理当局是否对“非常或例外事项”及时作出反
应?
11.
时采取应急措施以使之恢复正常?
12.会计系统和控制环境发生变化时,是否经总经理核
准?(如有请企业提供书面核准程序)
B.组织机构方面
1..公司本部、分部和子公司在重大生产经营方面的决
策权限是否划分清楚?
2.
机构图复印件)
3.
规定?组织内各级人员是否均已正确理解权、责划
分情况?(请企业提供企业经济责任制复印件)
4. 采购和销售业务的执行记录和资产保管职能是否分
开?(获取管理人员分工图)
控制环境调查问卷(二)
受访人:
回 答 注 释 缺 点
调查问题
是 否
C.管理制度方面
3.
印件)
4.
复印件)
5.
印件)
6.
度?(如有请企业提供复印件)
7.
复印件)
8.资金使用前是否编制计划及授权审批?
9.
理与盘点制度)
10.固定资产是否每年至少盘点一次?(请企业提供固
定资产管理与盘点制度)
11.对企业主要资产是否有财产保险制度?
D.人员配备方面
1.
能?
2.
务轮换制度?
3.
复印件)
4.
作负担过重?
E.信息系统方面
1.
划)
2.
(如 有请企业提供有关制度)
3.使
统计和业务资料?
控制环境调查问卷(三)
受访人:
回 答 注 释 缺 点
调查问题
是 否
4.财务和业务部门是否总经理报如下资料
──有关产品毛利率变的分析报告
──资金措和用情况的分析报告
──应收帐款帐龄分析报告和大额帐款单;
──存货周转率或存货帐龄的报告
──有关重要的现金收支业务报告
F.内部审计方面
1.企业是否建立内部审核部门?
2.内部审核部门是否对董事会负责?
3.内审部门是否承担监督、检查企业政策及业务规程的
遵循执行情况的责任?
4.是否在报告期对企业内部进行过内审?(请企业提供
报告复印件)
5.是否在报告期对本级及下级位进行内审?(请企业
提供复印件)
6.内审部门的工作是否有成效?
问题评价:
进建议
摘要:

控制环境调查问卷(一)受访人:调查问题回答注释缺点不适用是否主要次要A.决策和管理层方面1.董事会、经理办公会或类似权力机构(以下简称董事会)是否独立,能否有效地对经营、管理实施控制?2.董事会是通过哪些措施实施控制的?3.重大投资、收购合并、财产抵押、担保、购置重要资产签订重要合同协议是否经董事会批准?(摘录或复印董事会有关决议)4、公司会计政策的制定及变更是否经董事会批准?5.重大购销业务,大额资金借贷和现金支付、资产调整、长期工程合同签订是否经总经理核准?6.高层管理人员是否重视和了解内控?是否及时采纳外部、内部审计人员所提出的建议?7.管理当局是否参与计划和预算的编制和审核?8.管理当...

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