公司企业财务管理制度-集团公司财务报销制度及报销流程

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xx 集团有限公司
财务报销制度及报销流程
目录
第一章 总则
第二章 费用报销凭证的规范
第三章 内部控制及一般流程
第四章 借款管理规定
第五章 日常费用的分类管理
第六章 工薪福利及相关费用支出制度
第七章 专项支出财务报销制度
第八章 报销时间的具体规定
第九章 附则
第一章 总则
第一条、为了加强集团公司财务管理,规范各子(分)公司财务
报销行为,合理控制费用支出,提高资金使用效益,根据国家有关法
律、法规和各项财政政策,结合集团公司的具体情况特制定本制度。
  第二条、本制度根据相关的财经制度及集团公司的实际情况,
将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用等,以下分别说
明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
  第三条、本制度适用集团公司及各子(分)公司。
第二章 费用报销凭证的规范
第四条、报销单填写
1.费用报销单需填写完整:包括部门、日期、内容、大小写金额、
合计数.附件张数、报销人及审批人员的签字;注:金额处不能留有
空格,金额要完整到元、角、分,在财务有借款的需注明。
2.金额大写要准确:零 壹 贰 叁 肆 伍 陸 柒 捌 玖 拾 佰 仟
万 亿。
报销原始凭证的要求
1. 当事人应充分取得费用的相关单据,如:合同或协议、合法的
票据等,合法(被税务机关认可)的票据,原则上必须是发票才能
报销。
2.可使用的收据:购农产品及废旧品收入时可用收据入帐。
3.以及
日期。
4.数额
须有发票,同时金额有小数位数的,需注明实际支付的金额。
5.报销车票时,有同行者,必须注明同行者是谁。
6.费需
招待的日期及招待的人数。
7.摘要栏必须清晰的写明费用的原因及用途。
8.申请
需有公司及部门领导审批。
9.当月费用当月报销。
第五条、贴票方法和要求
1.
如办公费、招待费、费、住宿费等等,应按照类别分别贴,
同经费项目的原始凭证贴在一
2.
贴。对于原始发票单据及附件较多的凭证,应用和费用报销单据同
大小的结实的(使用可,外部分应保持洁白
贴,然后再将该白纸上角贴在费用报销单据的后面
贴在其上的票据不能出该张的范)。
3.贴要求:原始发票单据及附件必须下、自左至右
匀排列粘贴。胶水涂抹在原始发票单据及附件的上角,从装订线
2 公
贴,注不要将票据集纸中间,以免造成中周薄
装订起来贴的原始发票单据及附件必须在费
用报销凭证的大小范别规格的原始凭证,可
裁边整理后再贴,必须证原始凭证内容的完整对于粘
费用报销单据大的原始发票单据及附件,也应在票据
上角,单据上左边与费用报销单出部分可以按照报销
单大小折叠贴范围之内。
4.
大的顺序粘贴。
5.注事项:
(1)原始发票单据及附件的贴必须整,不要将票据颠倒放
贴。
(2)不要用订书原始发票单据及附件。不要用回形针
原始发票单据及附件别在费用报销单据后面
(3)对于粘贴不规范的费用报销单据,请重新粘贴。
第六条、报销手续及签批齐全
1.格按照财务部门签发的审批制度
2.有证行签
报销的性负责
3.对于有购品,需签收人行签收,核对
4.销单
员有不同的报销准,所以在不提其他证明别的情况下,
来评级
必须部门领导注明别或提别证明。
5.凡购品及低值易耗品,报销时都必须附品申购单及
单。
第七条、报销凭证的签字要求:
  1.按规定应该签字的人员必须部签字,签字必须签全称,不
2.签字人签署姓名后应当签签字的日期。
  3.领导签字应当明确明是报销。
  4.为便于原始凭证的装订,签字是签在凭证的正面,应签在
上方。签字如是签在凭证的反面,应签在上方。
5.有张凭证都需要签字时,经办人、证明人、部门负责人要一
张一张分别的签,不能用同时签。
6.按规定顺序签字
(1)经办人签字
(2)部门负责人签字
摘要:

xx集团有限公司财务报销制度及报销流程目录第一章总则第二章费用报销凭证的规范第三章内部控制及一般流程第四章借款管理规定第五章日常费用的分类管理第六章工薪福利及相关费用支出制度第七章专项支出财务报销制度第八章报销时间的具体规定第九章附则第一章总则第一条、为了加强集团公司财务管理,规范各子(分)公司财务报销行为,合理控制费用支出,提高资金使用效益,根据国家有关法律、法规和各项财政政策,结合集团公司的具体情况特制定本制度。 第二条、本制度根据相关的财经制度及集团公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。  ...

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