收料作业管理办法

2025-06-01 0 0 37KB 7 页 10玖币
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收料作业管理办法
□ 进料作业流程(如下)
使用说明:
使用表单
发票 1
验收单 5
订单
帐卡 1
物料入厂检验表 1
进料检验规格表 1
1. 供应商
11厂商填写验收单一式五联
2.点收
21送至暂存区,仓库核对订单及点收
22若数量正确于验收单上签收
23销订单档,编号登入进货日报表
24验收单:第四联厂商存底,余送质管
3. 检验
31 质管依进料检验规格表抽验
32进料检验规格表:质管自存
4.记录
41抽验结果记于物料入厂检验表
物料入厂检验表;质管自存
42 允收签章
43 贴绿色允收票签
验收单:第一联质管
第二联仓库
第三联会计
第五联采购
44采购销订单档
5.入库
51原物料入库,记入帐卡
52入电脑库存帐
53核对发票无误后,汇总送会计
使用说明:
使用表单
物料入厂检验表 1
进料检验规格表 1
委外加工单
1.协作厂
1)厂商填写验收单一式五联(含发票)
2.点收
1)送到暂存区,仓库核对订单及点收
2)若数量正确于验收单上签收
3)销订单档,编号登入进货日报表
4)验收单:第四联厂商存底,余送质管
3.检验
1)质管依进料检验规格表抽验
2)进料检验规格表:质管自存
4.记录
1)抽验结果记于物料入厂检验表
物料入厂检验表;质管自存
2)允收签章
3)贴绿色允收票签
验收单:第一联质管送生管
第二联仓库
第三联会计
第五联采购
4)采购销订单档
5)生管销委外加工单
5.入库
1)半成品入库
2)核对发票无误后,汇总送会计
摘要:

收料作业管理办法□进料作业流程(如下)使用说明:使用表单发票1联验收单5联订单帐卡1张物料入厂检验表1张进料检验规格表1张1.供应商1.1厂商填写验收单一式五联2.点收2.1送至暂存区,仓库核对订单及点收2.2若数量正确于验收单上签收2.3销订单档,编号登入进货日报表2.4验收单:第四联厂商存底,余送质管3.检验3.1质管依进料检验规格表抽验3.2进料检验规格表:质管自存4.记录4.1抽验结果记于物料入厂检验表物料入厂检验表;质管自存4.2允收签章4.3贴绿色允收票签验收单:第一联质管第二联仓库第三联会计第五联采购4.4采购销订单档5.入库5.1原物料入库,记入帐卡5.2入电脑库存帐5.3核对...

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