采购程序规定表Word文档

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采购项目 请购核准程序 询价规定 验收过程 付款程序
计划采购
的材料
生产管理科 厂长 总经理
请购 核准 核准
合约议价
方式购买
点收 试用
检验
采购 经理 总经理 会计
发票 核准 核准 记帐
一般材料
同上 新品询价
三家以上 同上
仓库 厂长 总经理 会计
发票 核准 核准 记帐
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摘要:

采购程序规定表年月日制订采购项目请购核准程序询价规定验收过程付款程序计划采购的材料生产管理科厂长总经理请购核准核准合约议价方式购买点收试用检验采购经理总经理会计发票核准核准记帐一般材料采购同上新品询价三家以上同上仓库厂长总经理会计发票核准核准记帐1

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