企业员工餐厅采购管理制度

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食品安全采购管理制度
为规范原材料的采购程序、节约采购成本、加强食品安全管理特制定本制度。
第一条 基本原则
1.廉洁自律,严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量,处理
好与供应商的关系,不接受供应商礼金、礼品和宴请;
2.严格遵守采购规范流程,按流程办事,能及时按质按量地采购到所需
物品,在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本;
3.加强采购的事前管理,建立完善的设备价格信息档案,做好采购相关
文档的存档、备份工作,以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量;
4.所有采购, 必须事前获得批准. 未经计划并报审核和批准,除急购外
不得采购,或者后果自负;
5.凡具有共同特性的物品,尽最大可能以集中办理采购,可以核定物品
项目,通知部门提出请购,然后集中办理采购;
6.采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处
购买, 不得随意变更供应商;
7.科学、客观、认真地进行收货质量检查;
第二条 供货商的确定原则
1.初选供货商:要深入细致的进行市场考察,要从所在城市找出三家以
上有代表性的供货商,进行综合考察,在考察中要重点了解供货商的实力,专
业化程度,货物来源,价格、质量极其目前的供货状况。
2.试用供货商:对于同类商品找出两家同时供货,重点从质量、价格、
务三方面来进行比较尝试。
3.确定供货商:在使用两个礼拜的基础上、由项目经理经理、财务人员、
师、采购专员组成审查小组,以民主的方集中投票来确定。
4定供货合同:确定供货商后,由采购经理与供货商定供货合同,
合同的限不得超过供货合同一:一份供应商;一份项目部;合同
应确定定价时、供货质保金、货物的质量要求
5.供货商的更用:在合作的程中,供货商有不行合同
的行为,在合同满前,提报上公司讨论决是否用。
第三条 市场查原则
1.由项目经理、财务人员、厨师长每月于两进行市场查。查后需
记录写明调查人员,查时地点及果,由全人员签字
计存档。
2.查时、地点的选择,项 15 天调查一,以批发市场
区间,不能选择雪天及极端天气情况后的当日次日调查。市场的
查以供货商所在的市场为准。
3.查的方和程序。查组应遵循先蔬菜货、干杂调料、粮油
的原则,项货品的查不应低于三家。查中要坚持集中查的原则,
时应实行摸等手段必要时可进行采被调查的商品要细的了解
地、规格、产日期保质期等价后要进行价,切记只记录
方一价。
4.除实地查外,同行报价也是调查的手段依据
5果由查小组合实地果和咨询结果进行综合讨论
6零星物品的查由采购经理或委托采购专员除外
条 采购的定价原则
1. 设立价员:由厨师财务、经理组成,三人每月初、旬分入市
价,在市场查的基础上,每半月制定一零星物品的采购价格不定
进行。
2. 定价程序:由采购经理同采购专员一起根据市场查的果与供货商
价后以确认,并由采购经理、采购人员签字形式告管、财务
行。
3. 价格管理原则:对于供货价格实行最限价制,根据不同的货品,其
限价范围如下:
1 干杂料、粮油等执行价格不得于市场批发价格的 6%
2 低质易耗品的价格不得于市场零售价的平均数
3 零星物品的价格不得于市场零售价的 5%
(4) 类、类、货价格不得于市场批发价格的 4%
(5) 蔬菜平均在一以下者,其行价格不得于市场批发价格的 15%
格在一以上者,其定价不得于市场批发价的 10%
4节、国庆等假日期间以及灾害天气持续份,由于
供货价格波动太大,其定价原则可适当放宽
条 审购程序
( 用物品的审购程序
1、对于经性项目的采购应由所需部门每月固定时报计划,
联(采购专员、管员、财务部联)写明所需物品的品量、
,经经理审批后,由采购部门办理。
2、时采购的零星物品由所需部门填写申,经部门负人同意
后方可办理。
3、零星物品的采购不得超过需要急购的物品由经理在单写明
限时购买。
自购品的购程序
1、需货部门根据库存和使用填写申购物品清单联(
购员、管员、财务部联),由部门负签字后,采购部门办理。
2、管人员应随时检查存,存货降到最低存货点时,管人员应以
形式通知采购人员进货。
供货商货的购程序:
1、需货部门填写申购物品清单,由部门负签字后,经经理审批后,
采购部门办理。
2、有采购专员可以电话形式上的要求通知供货商货,
人员非总经理批准不得自通知货。
条 采购量的确定原则
为提,降低成本,减少资有,应根据勤快销的原则,按
采购的原则来确定日常的采购量。
货、蔬菜发货的采购量。
1、类原料实行每日采购,一要求供货商货。
2、用上原材料的部门每日营结束前,根据存货、生意况、存条件及
货时,提出次日的采购量。
存物品(干杂料、料、粮油酒水低质易耗等)的采购
量。
1、类物品的采购量应综合考批量、采购周期周转存条
等因数根据最低存量和最高库存量定。高库存量不得超过 7 天的用量
最低不得低于一的用量。
2、存量上下限的计
最低存量=每日需用量×发货天数
高库存量=每日需用量×7 天
条:货物的收原则
收的质量准:
根据订货的样板,按质按量对发票验
收的准:
根据采购人员收当日采购写明实进行收,
应控制在量的上下 10%左右
收人员:
供货商、库房人员、用部门负人、监督人共同收。
(四) 收时
新鲜肉菜每日午 8:30—9:30;其货品随到随
(五) 收程序:
1、购进食品时,按批次向供货者或生加工者索取以下证食品合质量
准或上市规定,以及证食品来源的证:食品质量合格证;检验(
疫)合规定的销售票据食品进货时按批次索取明票活禽类:
合格证来源证牲畜肉类:品检合格证畜产品检
合格证进货票据食及其制品、制品、制品、料、类;检合格证
进货票据管人员填写“库单”“鲜货食品收货单”注明所收商品
量。库单单填写完后,由采购专员、货物用部门负人、
签字生效。
2、对不合采购物质量准和超过“申单”的商品物资(菜
使用部门有权拒绝收货。
3、供货商应严格按照“申单”商品物资(菜量和采购物
质量以及有关定价原则进行采购。在采购程中,市场行发生变化
摘要:

食品安全采购管理制度为规范原材料的采购程序、节约采购成本、加强食品安全管理,特制定本制度。第一条 基本原则1.廉洁自律,严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量,处理好与供应商的关系,不接受供应商礼金、礼品和宴请;2.严格遵守采购规范流程,按流程办事,能及时按质按量地采购到所需物品,在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本;3.加强采购的事前管理,建立完善的设备价格信息档案,做好采购相关文档的存档、备份工作,以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量;4.所有采购,必须事前获得批准.未经计划并报审核和批准,除急购外不得采购,或者后果自负;5.凡具有共同特性的物品,尽最大可能以集中办理采购...

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