公司采购流程管理制度 (3)

2025-06-01 0 0 203KB 16 页 10玖币
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公司采购管理程序
一、目的
为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足工公司对优
质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制
二、范围
适用于本公司所有采购的物料及耗材品
三、定义
3.1 物料:指本公司所经营所需之直接与间接物料
3.2 采购人员:采购部执行采购业务人员
3.3 需求人员:各部门开具请购申请之人员
四、采购作业流程
4.1.
几种物料,并按照规定的格式填写物料申请给部门经理审核后提交采
购部。
4.2 采购作业是从接受物料需求一选择适当的厂商,并确定物料之名称,规
格质理交货期等要求,和订单发出,确认及物料接收并按时请款之过程
4.3 应在合格供应商中选择供应商,如需采购物品现有的供货商无法达成,
客户批准的供应商名单进行更新
4.4 对直接购买的物料,由采购人员收到请购单时对请购的物料进行审核及
进行记录。然后才能执行采购流程传真给供应商。采购须进行采购追踪及
货 ,
但要征求采购部门主管及经理的同意.
4.5 间接物料采购,由需求人员填写采购申请单,经部门经理批准并写申请
经采购经理审批,由采购员直接进行采购作业。
4.6采购产品的质量要求应在采购单上明,如所采购的产品质量无法
求 。
采购须与供应商确认采购物料之是否相
,供应商选择及评估流程
5.1 新供应商的选择
户 ,
直接被为成其他客户的供应商
5.2 供应商的评估和考核
根据采购部的选供应商名单及供应商评估调,采购部织 SQA
核 ,
并将评估和考核的果记录与供应商评估调中,评估根据质量
系和特定的质量保要求和供应商调对供应商提供
的相关资料和样品以及供应商的生产现场和生产能等进行评估和考核
5.3 合格供应商核准
SQA 部将供应商评估和考核的果及资料进行核准,
经公司批准后的供应商被列为合格供应商,由 SQA 部将其记合格供
,并将其资料,同时将合格供应商名单采购部。如供
合或具下条件需对其供应商评估调。无
对其进行其他评估和考核,此资料经公司特准后,可将其列为合格供
应商。
5.4 采购过程中产品质量监控
3 批检验不合格并退货的供应商,由 SQA 《纠正
的时间对其执行措施做效果确认
5.5 供应商定期评估、考核
供应商定期评评估和度考核,供应商评估:采购部应对供
应商的质量、交期、配合度或务进行评估(统
10 日SQA
的供应商可以按度进行评估。
3.
3请购单及其提
(1)请购单应按照要求填写 ,由公司审核批准后采购部
(2)定资产申购按照定资产
)的格式进行填写提报;
(3)其他材料及工程目申购按照二(物资采购申请
.
的格式填
(4)日常零星采购按照公司印制的按照三(物资采购审批单)的格式填
(5)请购部门在提请购单是应要求采购部签接收人请购部门备份;
6及的请购数量过时可以附件清式进行提交,为提高效率该
需一并提交
7)请购单的更改和书面形式由公司采购部。
4公司物资请购单的提
(1)公司经营生产的物资、劳务、定资产、工程及其他目由生产部门提报;
2公的物资、定资产、务或其他生
(3)公司各部门用的物资由各部门自行提
二、采购部接收请购单作业流程
1、请购的接收要
(1)采购部在接收请购单时应请购单的填写是否按照规定填写
请购单是否经过公司
(2)接收请购单时应计划不采购,名称规格等不完整清晰不采购,
不全不采购,库存已超储积压的物资采购的原则
(3)通知仓库管理人员核请购物资是否有库
4合规定和的请购物资应及时请购部门。
2、请购单的发规定
(1)对于请购单采购部应按照人员工和岗位职责进行工处理
(2)对于紧急请购目应优先处理
(3)无法于请购部门需求请购部门
4目采购应征求公司相关
3、采购周期的规定
1金额预算在1在1
采购的物资及产品的采购周期过5
2金额预算在5价采购,采购周期
15
3金额预算在 20 万以上的目采购部自行采购,采购
过 40 天
(4)请购部门应按照以上(1)-(3)中规定的时间提提写请购单采
购部如能按时成采购任务时应领导说
(5)到紧急采购应优先采购的策略;
价及其规定
1价请应认真审请购单的品名、规格、数量、名称,了解图纸
应及时的与请购部门沟通;
2于相同的产品应归类集
3对于紧急请购目应优先处理
4所有采购目上必须生产厂务商直接价,原则能
理或各种中介机构询
5对于请购部门需求的物资或如有成本较低的品可以
6到重要的物资、金额大于 10 万的采购
公司相关领导汇报拟邀单位的基本,按照
/
单位名单)
的格式提批准方可价或发
7价时对于相同规格和要求应对
8定资产在5目可以自行采购
额预算金额在5以上的所有应要求上的供应商
采购,招标项至少邀以上单位金额预算
在1以上的目应由采购部组织招标,公司相关领导参
额预算在 5 以上的目由公司领导决定是否委托第机构代招标;
9价采购或采购所请的单位一定资质和实,具有提供
公司所需物资和目的能
10价采购或采购应按照(材料或设备询)的格式或
格式进行
11殊情况书面报请公司
1对厂商的供应能,交货时间及产品或务质量进行确认
2对于合格供应商的价格进行市场,是否其他厂商的价格
价格的
3收到供应单位价或进行开领导汇报情况
4过一定的方法对于目单位的实,资质进行
过进行实供应商的各方
5价格与以合作单位或以中单位进行价格及
进一步
1汇总前公司相关同意后方可汇总;
2应按照/招标汇总表)的格式
价、工期、款方式及其他价格列出以选用单位及选用理由,按照一定
一审核
3过公司审核应进行修改或重新处理。
、合同的签订及其规定。
摘要:

公司采购管理程序一、目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足工公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。二、范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品三、定义3.1物料:指本公司所经营所需之直接与间接物料3.2采购人员:采购部执行采购业务人员3.3需求人员:各部门开具请购申请之人员四、采购作业流程4.1.请购的定义:请购是指某人或者某部门根据市场及门店需求确定一种或几种物料,并按照规定的格式填写物料申请给部门经理审核后提交采购部。4.2采购作业是从接受物料需求一选择适当的厂商,并确定物料之名称,规格质理交货期等要求,和订单发出,确认及物...

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