公司企业财务管理制度-XX集团股份有限公司财务管理制度(一整套)

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XX集团股份有限公司
目 录
一、 XX集团费用开支管理制度……………………………………………………………….1
二、 XX集团成本开支管理制度…………………………………………………………….…6
三、 XX集团银行帐户管理制度…………………………………………………………….…12
四、 XX集团票据管理制度……………………………………………………………….……15
五、 XX集团发票、收据管理制度……………………………………………………….……17
六、 XX集团会计档案管理制度……………………………………………………………….20
七、 XX集团各类财务报告的编制与分析制度……………………………………………….25
八、 XX集团财务信息汇总制度……………………………………………………………….29
九、 XX集团财务部合同管理制度…………………………………………………………….30
十、 XX集团印鉴管理制度…………………………………………………………………….32
十一、 XX集团财务工作移交制度…………………………………………………………….34
十二、 XX集团销售案场收付款管理制度…………………………….………………………36
十三、 XX集团物业收费管理制度………………………………….…………………………38
十四、 XX集团现金管理制度……………………………….…………………………………40
十五、 XX集团资产管理制度………………………………………………………………….43
十六、 XX集团往来帐款管理制度…………………………………………………………….45
十七、 XX集团预算管理制度…………………………………………………………………48
十八、 XX集团股份有限公司参与一级市场认购新股管理办法……………………………51
十九、 关于上报新开发项目财务环境分析报告的通知………………………………………54
二十、 XX集团合同付款管理作业指引………………………………………………………56
二十一、 关于规范集团对外披露财务信息的通知……………………………………………61
二十二、 房地产项目EVA值计算作业指引…………………………………….…………….63
二十三、 盈利预测编制流程作业指引…………………………………………………………66
二十四、 现金流计划编制作业指引……………………………………………………………72
二十五、 资金计划管理办法……………………………………………………………………78
二十六、 资金计划管理作业指引………………………………………………………………80
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XX集团费用开支管理制度
第一条: 为加强 XX 集团各企业的财务管理,按预算控制费用开支,本着勤俭节约,提高效益
和有利工作的原则,并根据国家的法律、法规及公司的具体情况,特制定本制度。
第二条:制度所指的费用开包括维持公司常营运的所需的开支(如:租赁用,办公
费用,车辆使用费,业务招待费用、市内交通费用、差旅费用以及薪资奖金等相关费
用),但不包括成本项下的开支(如:广告费用,材料采购和工程费用等开支,成
本开支管理制度另行规定)。
第三条: XX 集团的费用开支从小帐户列支并实行一支笔的审批制度,各公司的费用开支在该
公司总经理授权范围内的,由该公司总经理审批,集团公司总裁授权职能部门和项
目公司负责人的,由被授权人审批;在授权范围外的,由集团公司总裁审批。
第四条: XX 集团费用开支实施预算管理,各公司必须做出年度费用开支的预算,报集团公司
审批后执行;各地区公司总经理有权在整体预算不突破的情况下,灵活安排各个月
和季度的费用开支计划;各公司应于每个月的成本分析会上确定下个月的费用开支
预算,并报备集团公司财务部。
第五条: 对于预算计划内除薪资奖金外的费用开支的审批权限与程序:
1、 费用当事人填写费用报销单或付款申请书见附表一、二);
2、 在填制费用报销凭证时按费用类列支;
3、 部门经理审签字交财务部审
4、 会计对费
确认财务
监联签
5、 费用被授权人
经理审批外还要报集团公司总裁审批;
6、
手续;如公司有另财务管,则直接返回到纳处办理付款手续
7、 出经办人,
时将已付款的原票据加讫章,并将已的费用报销单或付款申请书存管;
1
第六条:薪资奖金的审批权限与程序:
1、 薪资
财务部审核无异议后,各公司总经理审批后,发当月薪资奖金;
2、 人部门应总经理鉴的所有工的薪资结构表薪资,加班表等与工资计
算相关的资料原报备财务部档;
3、 超过年度预算度的薪资奖金报集团总部加预算后方可
4、 在公司总经理授权范围外的薪资整应报集团总部审批。
第七条: 年度预算费用开支应报集团公司预算序审
财务部有权拒绝支付该款项。
第八条: 费用支出的有关规定:
一、 办公费用
办公费用由办公室统一采购、集中向财务部报销。各部门经审批的办公购物申请表见附表
三)报办公,办公每月汇总的办公费用计划报财务部一份,由财务部监督执行。
二、 业务招待费
各部门工(包括部门经理)业务需招待宾客,应事填制《礼品/业务招待申请表》
附表四),详细填写招待对、预计金时间,一事一,不其他费用项目合报销。
按金范围报总经理或其他被授权人批,并严格掌握得超支,特情况外出联系业务临时
业务招待费的,应电话口头申请,于手续遇周末和节顺延)。
三、 市内交通
1、 公司工外出联系业务、工作一以公交车、中巴,特情况下,经部门经理同
公司总经理批方可报销出租车费用。
2、 在报
和原,以便
3、 作需门经则上销市内交
通费,特情况须由公司总经理批准方可
四、 外差旅
1、 公出差必须事提出申请,经部门经理审核签字,总经理或其他被授权人批
2、 出差人员可凭申请单向财务部办理暂借手续,填写《暂借申请单》,预
由财务部根据远近时间长短核定,呈送总经理或其他被授权人签字后,方予
款。
3、 出差期间的市内交通费、伙食补助为外勤补贴均按出差的自然(日天数计算,实
行分项计算、总调剂使用,节约归己理的办法。
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4、 出差到异超过半个月以上的,按本出差补贴标准的 80%报销,超过一个月以上的,按
长期报支。
5、 工作人出差期间,市内交通费和伙食补助实行包使用,不再凭据报销。乘坐返机
或火等的交通费用不范围,据另外报销。
6、 出差人自带交通工具单位交通工具,则不报销出差地市内交通费用。
7、 如出差人单位供食宿的,交通费用据实报销,其它补贴取消
8、 工出差返回公司,应在三财务部办理手续财务人按公司规定标准,认
报销超过标准的支出,个人理。暂借款如有剩余,必须于时返还给公司,
则下月工资中扣除。
9、 公出差发的资、电话费(业务的)、李寄存费,必须在票据上注明
同报销。
10、 长期员或驻机构其住宿原则上应租房解决每月补贴生活费(具体情况
定)。当地招收的工,不享受生补贴
11、 出差人员乘坐交通工具、住宿标准补贴标准依各地公司具体情况定。
第九条:其他事项:
1、 本制度之修改须经事会讨论、批
2、 本制度布之执行,解释集团公司财务部。
附表
1费用报销
2付款申请书
3礼品/业务招待申请表
3
费用报销
年 月 日 附单
报销人  公司  部门  
   
   
   
报销金
写)  
总经理签字 部门经理签字 财务审纳签字 报销人签字
         
付 款
年 月 日
企业名称 NO
申请付款部: 经办人: 部门负责人:
收款单位: 开户行及账号
申请付款金写: 小写:
款项用 合同金付:
付款方式: 支票 贷记凭证 本票 汇票 其它
付款开户行: 票: 实付金
管会计: 财务部经理: 财务总
4
总经理批
品/业 务 招 待
年 月 日 凭证号
报部门 招待礼品
招待用餐时间 年 月 日
报经办人 招待礼品标准
申请餐标准
部门经理意见 总经理审批
:本:1. 由公司各职能部门项目公司按规定事办理报审批手续后,在填制费用报销单”时
同提请已获批的“礼品/业务招待申请表”或礼品/招待用餐“正式发票联”,办理相关
准手续
2. 不项目总经理相关费用。
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XX集团成本开支管理制度
第一条 目的
了进加强成本的控制,提高经效益,合理有序的安排资金的运用,根据公司的具体
情况,特制定本制度。
第二条 成本开支的范
本制度所指的成本开支的范畴是指除费用开支管理规定所指的维持公司日常营运的费用以
外的开支。(包括地及拆迁费用、前期费用、建筑费、基础设施费、公建配套费、以及项
目所承担款利息等)。
建立综合开发算体制,搞好济核算,降低开发建设费用。
第三条 成本开支的预算
根据公司成本分析会的制度,各项目公司按集团公司的年度战略,编制年度工作计划和工
度,报集团公司审批后执行。各地区公司总经理有权在整体预算不突破的情况下,合理安排
各个月和季度的成本开支计划。每月各公司工程部门编制经营预算表”确定下个月的成本开支
预算,于财务部汇总在每月的成本分析会上确定,并报备集团公司财务部。
第四条 成本开支的帐户管理
本制度所规定的成本开支原则上必须从帐户列支。如情况,在总经理授权审批的
度以内的,以从小帐户临时列支,但财务部应做相应的帐备
第五条 成本开支的审批权限
所有的成本开支审批实行一支笔制度,各公司的成本开支在该公司总经理授权范围内的,由
该公司总经理审批,由总经理授权的被授权人审批;在授权范围外的由集团公司审批。
第六条 成本开支审批的一程序
1工程预付款的支付,必须有工程施工合同的据,付款必须按合同取得施工单位
约预付款或保证金的手续依据,办理或保证手续的不支付预付款。
2所有成本开支的付款严格合同条款执行,不预付或超付款项;
3集团下各房地产开发公司行采购的材料、备(料),收报告,并有规
计部、工程部、成本合约部等相关部门负责人的签名签单格式由集团工程部制
定)
a) 收后支付的工程款,要附收报告并有规划计部、工程部、成本部等相关
部门负责人的签名签单格式由集团工程部制定)
b) 支付装修项目工程有权机构的环境测报告
c) 支付后一笔项目工程款,应审工程款发票是否含保修金,未含保修金的不
支付。
6
d) 支付保修,应《保修务情况征询表》见附表四)并由成本部、工程部
物业管理部门及项目总经理签名
4合同项下的付款由经办人填写付款申请书,部门经理审交财务部;
5财务部门参合同对后,公司总经理审批,出授权范围的,再送集团公司总裁审批
6员凭审批后的付款申请书办理支票,由经办人员签
7以上流程对于建筑工程款项,除按合同条款约定外,经办人员还必须有经会签过
工程款签证程序单》见附表一)工程;如图纸修改等原
工程减少使工程成本发变化的应在该合同后另附《施工图变更签证
表》见附表二);
第七条 特事项的审批
1. 对于地相关费用、前期的交规费以及市配套费用等政府部门支付不部具有合同
的款项,可依照政府规定相关办理;
2. 对于应的营业金及及预的企业所,由各公司财务部管会
确计算后,当月款填列付款申请书报公司总经理批帐户,
报后帐。
3. 银行款利息支出由所银行每季度照贷款合同利款,财务部应在每月
提当月的利息支出。
第八条 出预算外的成本开支应报集团公司加预算度后,方可按上程序审批,则财
务部有权拒绝支付该款项。
第九条 本制度之修改须经事会讨论、批
第十条 本制度布之执行,解释集团公司财务部。
附表
1, 工程款支付审批
2, 工程变更审批
3, 工程合同/款支付保修务情况征询
7
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摘要:

XX集团股份有限公司财务管理制度目录一、XX集团费用开支管理制度……………………………………………………………….1二、XX集团成本开支管理制度…………………………………………………………….…6三、XX集团银行帐户管理制度…………………………………………………………….…12四、XX集团票据管理制度……………………………………………………………….……15五、XX集团发票、收据管理制度……………………………………………………….……17六、XX集团会计档案管理制度……………………………………………………………….20七、XX集团各类财务报告的编制与分析制度………………………………………………...

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