公司企业财务管理制度-装饰公司财务管理制度

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装饰公司财务管理制度
第一章 总则
1 依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度;
2 为规范公司日常财务行为,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,便于公
司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督,同时进一步完善公司财务管理制度,
维护公司及员工相关的合法权益,制定本制度;
第二章 流程管理
1、装饰材料的采购:经手人申请由采购部门负责人、工程部经理、副总经理批准后,交采购
部统一负责比质比价采购。
2、办公用品等物资采购:应由各部门提出书面采购申请,副总经理审批后,由行政部负责
集中采购。
3、工程进度款支付:由项目负责人、工程部经理、副总经理、财务批准后付款,如预先借支
工程款的,待工程完成后,填写工程进度请款单,冲销借支。
4、员工出差管理:部门经理以下(含部门经理)员工由本人填写出差申请单,经部门负责
人、副总经理签字后,交行政部备案。部门经理以上人员提交副总经理签字的出差申请单到
综合部备案,特殊情况电话请示副总经理同意的应办理事后补签字手续。以上经批准的出
差申请单作为财务报销的必备附件。
5、招待费审批管理:各部门因业务需要接待的,须事前填写招待费费审批表,经部门负责
人、副总经理审批后方可实施,特殊情况可以先电话请示同意后补手续。签字手续完备的审
批单作为报销必备的附件。业务发生 5 个工作日内办理报账,实际发生费用超过审批
额的,需要单独书面说明原因。
第三章 凭证填写、粘贴规范、
第一条 报销凭证的填写
部门、时间、报销人、报销金额(大小写)以及产生相关费用的具体事宜须完整且清楚无误。
第二条 原始凭证粘贴规范:
(一)原始凭证进行粘贴时,必须使用公司统一提供的单据粘贴单、差旅费报销单、费用报
销单等相关单据;
(二)原始凭证应按照报销的费用项目进行分类整理,应按照类别分别粘贴,把相同费用项
目的原始凭证粘贴在一起;
(三)所有原始凭证必须在粘贴单上由上而下、自左至右、均匀排列粘贴。将胶水涂抹在票据
左侧背面,从装订线(粘贴单左 2 公分位置)开始粘贴,将票据向右边均匀排开横向
贴,每张发票均应直接粘贴在单据粘贴单上,而不能发票粘在发票上;粘贴的原始凭证
须在粘贴单的装订线内,上方及右方超出粘贴线,个别格参差不凭证,可
边整理后行粘贴,必须证原始凭证内的完整
章 支付报销凭证规范
第一条 装饰材料采购结算凭证
1、正式发票;
2、入库单;经工程部验收签字齐全入库
3、采购申请单;
4、委托书:需结算现转私的。
5、采购合同复印
第二条 车辆费用报销凭证
1、费用报销单;
2、过费、费发票;
3、综合部签字的车辆费用统计表。
第三条 差旅费报销凭证
1、填写的差旅费报销单;
2、出差申请单;
3、正式发票:(住宿费提供不超过准的实际发生的合法有效票据,出差补贴不需要发票
需按准填写、车船费按批准的交工具提供实际发生的合法有效票据)。带车人员须
按行政部审后的金额,提供同等金额的费、路桥费、停车费等车辆有效票据。
章 会计员
一、负责审各项原始发票、单等结算凭证,及时办理结算手续,正确编制会计凭证。
二、负责制会计凭证,并根椐无误后的记帐凭证,逐笔输入确保记帐
时、账账相
三、负责办公用品、低值易耗品的明细核算正确摊销费用。
负责收帐“其他应付“其他应付款结算业务。负责
来帐款的对及务的清理工作。
负责统计、总各部门交的合同,据各部门及行政部门报的原始资料按时、确编
制工资及提成表。
费用报销:差旅费、办公费、招待费及其他费用、必须按公司有关规定制度报销,报
销要必须备。
负责定资产的明细核算,计提定资产折旧正确进行账务理,到账、
、按时、准地申报款及财务会计报表。
、负责制资产负表、益表等会计报表及领导需要的据。
月月初应将上会计凭证进行整理,检查编号有无错漏,将检查无误的会计凭证按
装订成并妥管。
章 出
一、付款时,认真复查会计凭证及付款单,如手续不全或现象,及时退回会计改正
证凭证准无误。
二、负责每日营业额的追缴,按业务情况金,负责按时发工资及提成。
三、严格遵守现金管理制度和支票使用规定,到日清月结
摘要:

装饰公司财务管理制度第一章总则1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度;2、为规范公司日常财务行为,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督,同时进一步完善公司财务管理制度,维护公司及员工相关的合法权益,制定本制度;第二章流程管理1、装饰材料的采购:经手人申请由采购部门负责人、工程部经理、副总经理批准后,交采购部统一负责比质比价采购。2、办公用品等物资采购:应由各部门提出书面采购申请,副总经理审批后,由行政部负责集中采购。3、工程进度款支付:由项目负责人、工程部经理、副总经理、财务批准后付款,如预先借支工程款的,待工程...

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