03-【标准制度】-财务管理制度(适用于集团股份有限公司)

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XX集团股份有限公司
目 录
一、 XX集团费用开支管理制度…………………………………………………………1
二、 XX集团成本开支管理制度…………………………………………………………6
三、 XX集团银行帐户管理制度…………………………………………………………12
四、 XX集团票据管理制度………………………………………………………………15
五、 XX集团发票、收据管理制度………………………………………………………17
六、 XX集团会计档案管理制度…………………………………………………………20
七、 XX集团各类财务报告的编制与分析制度…………………………………………25
八、 XX集团财务信息汇总制度…………………………………………………………29
九、 XX集团财务部合同管理制度………………………………………………………30
十、 XX集团印鉴管理制度………………………………………………………………32
十一、 XX集团财务工作移交制度………………………………………………………34
十二、 XX集团销售案场收付款管理制度………………………………………………36
十三、 XX集团物业收费管理制度………………………………………………………38
十四、 XX集团现金管理制度……………………………………………………………40
十五、 XX集团资产管理制度……………………………………………………………43
十六、 XX集团往来帐款管理制度………………………………………………………45
十七、 XX集团预算管理制度……………………………………………………………48
十八、 XX集团股份有限公司参与一级市场认购新股管理办法………………………
51
十九、 关于上报新开发项目财务环境分析报告的通知………………………………54
二十、 XX集团合同付款管理作业指引…………………………………………………56
二十一、 关于规范集团对外披露财务信息的通知……………………………………61
二十二、 房地产项目EVA值计算作业指引……………………………………………63
二十三、 盈利预测编制流程作业指引…………………………………………………66
二十四、 现金流计划编制作业指引……………………………………………………72
二十五、 资金计划管理办法……………………………………………………………78
二十六、 资金计划管理作业指引………………………………………………………80
XX集团费用开支管理制度
第一条: 为加强 XX 集团各企业的财务管理,按预算控制费用开支,本着勤俭节约,
提高效益和有利工作的原则,并根据国家的法律、法规及公司的具体情况,特制定本制度。
第二条: 本制度所指的费用开支包括维持公司日常营运的所需的开支(如:租赁费用
办公费用,车辆使用费,业务招待费用、市内交通费用、差旅费用以及薪资奖金等相关费
用),但不包括成本项下的开支(如:广告费用,材料采购和工程费用等开支,成本开支
管理制度另行规定)。
第三条: XX 团的费用开支从小帐户列支并实行一支笔的审批制度,各公司的费
开支在该公司总经理授权范围内的,由该公司总经理审批,集团公司总裁授权职能部门和
项目公司负责人的,由被授权人审批;在授权范围外的,由集团公司总裁审批。
第四条: XX 集团费用开支实施预算管理,各公司必须做出年度费用开支的预算,报
集团公司审批后执行;各地区公司总经理有权在整体预算不突破的情况下,灵活安排各个
月和季度的费用开支计划;各公司应于每个月的成本分析会上确定下个月的费用开支预算
并报备集团公司财务部。
第五条: 对于预算计划内除薪资奖金外的费用开支的审批权限与程序:
1、 费用当事人填写费用报销单或付款申请书(见附表一、二);
2、 在填制费用报销凭证时,要按费用类别分别列支;
3、 部门经理审查并签字后送交财务部审核;
4、 主管会计对费用报销单或付款申请书进行一编并审核签署意见后送
交财务经理审核确认,报总经理,或被授权人批超过授权审批金的,须经集
团总裁与财务总监联签批
5、 费用的事项与金在授权范围内的,由各公司被授权人审批,授权范围
外的各公司总经理审批外要报集团公司总裁审批;
6审批的费用报销单或付款申请书,转到各公司财务主管签后,交
由出办理付款手续;如公司有另财务主管,则直接返回到纳处办理付款手续
7、 出付款核对各原票据,并核付款金无误相关款项
支付经办人,同时将已付款的原票据加讫章将已的费用报销单或付款申
请书管;
第六条:薪资奖金的审批权限与程序:
1、 薪资奖金在年度预算度内的,每月人负责核算,
送交财务部审核,财务部审核无异议后,送各公司总经理审批后,发当月薪资奖金;
2、 人部门应总经理鉴的所有的薪资结构表、薪资整表,
表等与工资计算相关的资料原报备财务部档;
3超过年度预算度的薪资奖金报集团总部加预算后方可
4、 在公司总经理授权范围外的薪资整应报集团总部审批。
第七条: 超出年度预算的费用开支应报集团公司追加预算额度后方可按上述程序审批
否则财务部有权拒绝支付该款项。
第八条: 费用支出的有关规定:
一、 办公费用
办公费用由办公室统一采购、集中向财务部报销。各部门经审批的办公购物申请表
(见附表三)报办公,办公每月汇总的办公费用计划报财务部一份,由财务部
执行。
二、 业务招待费
各部门工(包括部门经理)业务需要招待宾客,应事填制《礼品/业务招待申请
(见附表四),详细填写招待对、预计金及时,一事一单,不其他费用项
合报销。按金范围报总经理或被授权人批严格掌握得超支,特情况
外出业务时发业务招待费的,应电话口头申请,于手续遇周末和节
顺延)。
三、 市内交通
1、 公司工外出联系业务、工作一以公交车、中巴为主,特情况下,
经部门经理同,公司总经理批方可报销出租车费用。
2、 在报销出租车费时,应填写差旅费报销单(见附表五),所有的车票
面均注明起止和原,以便审核。
3工作需要,公司经为其配用车辆的部门经理或工,原则上不
允许报销市内交通费,特情况须由公司总经理批准方可
四、 外埠差旅
1公出差必须事提出申请,经部门经理审核签字,总经理或其他
被授权人批
2、 出差人员可凭批的申请单财务部办理暂借手续,填写《暂借款申
请单,预由财务部根据远近,时间长短核定,送总经理或其他被授权人签
字同后,方予借款。
摘要:

XX集团股份有限公司财务管理制度目录一、XX集团费用开支管理制度…………………………………………………………1二、XX集团成本开支管理制度…………………………………………………………6三、XX集团银行帐户管理制度…………………………………………………………12四、XX集团票据管理制度………………………………………………………………15五、XX集团发票、收据管理制度………………………………………………………17六、XX集团会计档案管理制度…………………………………………………………20七、XX集团各类财务报告的编制与分析制度…………………………………………25八、XX集团财务信息汇总制度…………...

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