51-【行业案例】-XX集团股份有限公司财务管理制度

2025-06-04 0 0 1.2MB 88 页 10玖币
侵权投诉
XX集团股份有限公司
一、 XX集团费用开支管理制度……………………………………………………………….1
二、 XX集团成本开支管理制度…………………………………………………………….…6
三、 XX集团银行帐户管理制度…………………………………………………………….…12
四、 XX集团票据管理制度……………………………………………………………….……15
五、 XX集团发票、收据管理制度……………………………………………………….……17
六、 XX集团会计档案管理制度……………………………………………………………….20
七、 XX集团各类财务报告的编制与分析制度……………………………………………….25
八、 XX集团财务信息汇总制度……………………………………………………………….29
九、 XX集团财务部合同管理制度…………………………………………………………….30
十、 XX集团印鉴管理制度…………………………………………………………………….32
十一、 XX集团财务工作移交制度…………………………………………………………….34
十二、 XX集团销售案场收付款管理制度…………………………….………………………36
十三、 XX集团物业收费管理制度………………………………….…………………………38
十四、 XX集团现金管理制度……………………………….…………………………………40
十五、 XX集团资产管理制度………………………………………………………………….43
十六、 XX集团往来帐款管理制度…………………………………………………………….45
1
十七、 XX集团预算管理制度…………………………………………………………………48
十八、 XX集团股份有限公司参与一级市场认购新股管理办法……………………………51
十九、 关于上报新开发项目财务环境分析报告的通知………………………………………54
二十、 XX集团合同付款管理作业指引………………………………………………………56
二十一、 关于规范集团对外披露财务信息的通知……………………………………………61
二十二、 房地产项目EVA值计算作业指引…………………………………….…………….63
二十三、 盈利预测编制流程作业指引…………………………………………………………66
二十四、 现金流计划编制作业指引……………………………………………………………72
二十五、 资金计划管理办法……………………………………………………………………78
二十六、 资金计划管理作业指引………………………………………………………………80
2
XX集团费用开支管理制度
第一条: 为加强 XX 集团各企业的财务管理,按预算控制费用开支,本着勤俭节约,提高效益
和有利工作的原则,并根据国家的法律、法规及公司的具体情况,特制定本制度。
第二 本制度所费用开支维持公司营运的所开支(如赁费用,
费用,车辆使用费,业务招待费用、市内交通费用、差旅费用以及薪资奖金等相关费
用),但不包括成本项下的开支(如:广告费用,材料采购和工程费用等开支,成
本开支管理制度另行规定)。
第三条: XX 集团的费用开支从小帐户列支并实行一支笔的审批制度,各公司的费用开支在该
公司总经理授权范围内的,由该公司总经理审批,集团公司总裁授权职能部门和项
目公司负责人的,由被授权人审批;在授权范围外的,由集团公司总裁审批。
第四条: XX 集团费用开支实施预算管理,各公司必须做出年度费用开支的预算,报集团公司
审批后执行;各地区公司总经理有权在整体预算不突破的情况下,灵活安排各个月
和季度的费用开支计划;各公司应于每个月的成本分析会上确定下个月的费用开支
预算,并报备集团公司财务部。
第五条: 对于预算计划内除薪资奖金外的费用开支的审批权限与程序:
1、 费用当事人填写费用报销单或付款申请书(见附表一、二)
2、 在填制费用报销凭证时,要按费用类别分别列支;
3、 部门经理审查并签字后送交财务部审核;
4 主管计对用报单或款申书进统一号并核签意见送交 财经理
确认之后经理,或授权批准超过权审金额,须集团裁与
总监联签批准;
5、 费用事项金额授权围内,由公司被授审批权范围外各公司总
经理审批外还要报集团公司总裁审批;
6、 已审过的用报单或款申书,到各司财主管阅后交由纳办付款
手续;如公司没有另设财务主管,则直接返回到出纳处办理付款手续;
7、 出纳款前对各始票,并核付金额正确误后相关项支给经人,
同时将已付款的原始票据加盖付讫章,并将已编号的费用报销单或付款申请书存档保管;
1
条:薪资奖金的审批权限与程序:
1、 薪资金在度预额度的,人负算,送交部审
财务部审核无异议后,送各公司总经理审批后,发放当月薪资奖金;
2、 人部门应将总经理署的所有工的薪资结构表、薪资整表,加表等与工资计
算相关的资料原报备财务部存档
3、 超过年度预算额度的薪资奖金报集团总部加预算后方可发放
4、 在公司总经理授权范围外的薪资整应报集团总部审批。
条: 年度预算用开支应团公加预度后序审批,
财务部有权拒绝支付该款项。
条: 费用支出的有关规定:
一、 办公费用
办公费用由办公统一采购、集中向财务部报销。各部门经审批的办公购申请表(见附表
三)报办公,办公每月总的办公费用计划报财务部一,由财务部监执行。
二、 业务招待费
各部门工(包括部门经理)业务需要招待宾客,应事《礼品/业务招待申请表
附表四)详细填写招待对预计金额及时,一事一单,不其他费用项目混合报销。
金额范围报总经理其他被授权人批准,并严格掌握超支,特情况外出联业务
业务招待费的,应电话口头申请,于办手续(遇周末和节顺延)。
三、 市内交通
1、 公司工外出联业务、工作一以公交车、中巴为主,特情况下,经部门经理同意,
公司总经理批准,方可报销出租车费用。
2、 在报出租费时填写旅费销单见附五)的车反面明起
和原,以便审核。
3作需要,已经车辆门经理或,原则上市内
通费,特情况须由公司总经理批准方可
四、 差旅
1公出差必须事提出申请,经部门经理审核签字,总经理或其他被授权人批准。
2、 出差人员可凭批准的申请单财务部办理暂借款手续,填写《暂借款申请单,预金额
由财务部根据远近,时间长短核定,呈送总经理或其他被授权人签字同意后,方予
款。
3、 出差期间的市内交通费、伙食补助为外勤补贴均按出差的自然(日天数计算,实
行分项计算、总额包调剂使用,节约归己,超支理的办法。
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摘要:

XX集团股份有限公司财务管理制度目录一、XX集团费用开支管理制度……………………………………………………………….1二、XX集团成本开支管理制度…………………………………………………………….…6三、XX集团银行帐户管理制度…………………………………………………………….…12四、XX集团票据管理制度……………………………………………………………….……15五、XX集团发票、收据管理制度……………………………………………………….……17六、XX集团会计档案管理制度……………………………………………………………….20七、XX集团各类财务报告的编制与分析制度………………………………………………...

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