85 -【行业案例】-机关单位财务管理制度

2025-06-04 0 0 30.6KB 20 页 10玖币
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财务管理制度
第一章 总则
第一条 为加强财务管理,规范财务行为,根据《中华人
民共和国预算法》以及中央和省市关于财务管理的办法和
意见,结合我局实际,制定本制度。
第二条 财务管理工作按照“主体明确、分级负责;预
算管理、严格收支;厉行节约、保障重点”的原则实施。
第二章 预决算管理
第三条 局计划财务科预算编制应遵循“编制合法,内
容完整,保障重点,公开透明”的原则。
第四条 各二级单位、机关各科室应根据工作任务和工
作计划及时向财务科提供资料编报下一年度的支出、采购
计划和预算,大型会议、培训等专项经费预算,需报具体
项目。固定资产购置、房屋维修、车辆维修费、网络建设
维护及邮电和报刊订阅等预算草案,由财务科根据经费的
需求和可能,初审汇总平衡后提交局领导审定。
第五条 年度预算经批准下达后,各单位必须严格执行。
第六条 计财科应当确实履行预决算的编制、报送、信
息公开,做到数据真实准确、内容完整、账证相符、账实
相符、账表相符、表表相符。
第三章 收入管理
第七条 严格执行“收支两条线”管理。单位各项收入
要及时全额缴入市财政专户。单位各项收入应全部纳入单
位预算统一管理,单位在业务活动中与其它单位或个人发
生的一切款项,应该及时开具财务票据、收取款项、登记
入帐,不得截留、隐瞒、挪用。
第四章 支出管理
第八条 所有支出均应纳入预算管理。
第九条 严格执行国家工资和津贴补贴政策。严禁自行
扩大发放范围,擅自设立发放项目和自行提高发放标准。
人员经费支出由人事按照有关文件规定核定标准,经有关
部门核准后,报经分管人事和财务领导审核后交局计财科
执行。
第十条 公用经费支出严格执行国家财经法规和财政部
有关开支范围、标准的规定,以年度预算定额标准为依据,
实行总额控制,节约使用;原则上当月的票据当月报销。
(一)差旅费用
1报销依据根据办发[2014]32 《市办公室、
市政办公室关于<宜都政机关差旅费管理办法
>》的相关文件规定执行。
2.操流程:审批出差报销
3报销费用
1)公务差旅费审批单由出差个人填写《公务差旅
费审批单》,出差人、科室负责人和分管领导(市外外
按审批权限报批)签字。出差事由必须填写详细、具体,
如参加会议必须明会议名称
2)出差旅费报销单分管领导审核签字
3)差旅费支出规定和标准费发票必须按趟次
报销,不同趟次不得出现连号情况出差报销不得
同运输的发票。
费按乘坐的交工具的等级据报销,订
票费、经批准发生的签转者退票费、交险凭
报销。
交通工具
级 别
火车(含高铁、动
车、全列软席列
车)
轮船
(不包括
旅游船)
飞机
其他交通工
具(不包括
出租小汽
车)
人员
硬席
硬卧Z37/38
Z77/78
),高/动车二
,全列软席列
车二等软座
济舱 凭据报销
4住宿费票据:包括住宿费发票、住宿费结账明
(盖章)、公务结算刷卡凭证(暂未办理公务使
用信用储蓄卡偏远乡镇确实POS 刷卡的必
须在结账明细清单上情况并由旅店方盖章)。
5)其它相关件资料:包括会议、培训、考察
研通知等。
4.住宿费、伙食费、市内交费标准及
1住宿
住宿是指工作人员公出差期间住宾馆包括饭
招待所)发生的房费用。住宿费在标准上
发票据实报销。标准省内出差的,其人员住宿费标准
每天 320 。省出差的,住宿费标准上
财政部统一发部的标准执行。
2伙食
伙食是指对工作人员公出差期间给予伙食
费用。标准出差的,按财政部统一发伙食
费标准执行;省内宜都出差的,每天 100
宜都市内(不同乡镇间)出差的,每天 50 出差
人员中用,可按每天标准内报销费,不
报销伙食
出差人员应当自行用接待单位统一安排
的,应当向接待单位交纳伙食费,可收款收据按标准报
摘要:

财务管理制度第一章总则第一条为加强财务管理,规范财务行为,根据《中华人民共和国预算法》以及中央和省市关于财务管理的办法和意见,结合我局实际,制定本制度。第二条财务管理工作按照“主体明确、分级负责;预算管理、严格收支;厉行节约、保障重点”的原则实施。第二章预决算管理第三条局计划财务科预算编制应遵循“编制合法,内容完整,保障重点,公开透明”的原则。第四条各二级单位、机关各科室应根据工作任务和工作计划及时向财务科提供资料编报下一年度的支出、采购计划和预算,大型会议、培训等专项经费预算,需报具体项目。固定资产购置、房屋维修、车辆维修费、网络建设维护及邮电和报刊订阅等预算草案,由财务科根据经费的需求和可...

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