公司固定资产管理制度-(-附全套流程图及表格)

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XXX 有限公司
固定资产管理制度
2019-9-20
一、总 则
第一条 为了加强公司对固定资产的管理,明确资产管理和使用部门的职责
确保固定资产的安全与完整,提高固定资产的使用效率,特制定本制度。
本制度所的固定资是指单位值在 1000 元以使用期限
过一年,并且在使用过程中保持原有物质形态的资产,包括房屋及建筑物、用
于生产经营的机器机械设备、运输设备、工具器具以及其他与生产、经营有关
的设备、器具、工具等。非生产经营性设备单位价值在 2000 元以上,且使用年
限在二年以上的也作为固定资产管理。
不具备以上条件的物质设备,则作为低值易耗品。
第三条 本制度适用于本公司及子公司与固定资产的取得、使用、盘点、处
置、转移等活动有关的部门及个人。
二、固定资产分类与编码
第四条 公司的固定资产分为五大类:
1屋及建筑,是指公司拥的供生产营使用和为职生活福利
务的房屋、建筑物及其附属设备,如厂房、办公用房、仓库、食堂、宿舍等。
2器机械设,是各种器、机械、机、生产线其配套设备,
各种动力、输送、传导设备等。
3、 交通运输工具,是指企业所拥有的交通及运输工具,如汽车、叉车等。
4子设备,项所称的电子备,是指集成电路、晶管、电子
等电子元器件组成,应用电子技术(包括软件)发挥作用的设备,包括计算机、
空调、复印机、投影仪、打印机等,以及由电子计算机控制的机器人、数控或
者程控系统等。
5、 办公家具,是指用于办公及生活用的桌椅、沙发、家具、书橱等。
第五条 公司对固定资产实行编码管理。
1、固定资产后取得后,由人事行政部予以分类编号并粘贴标签。对于成套
设备,各组成部分如单独领用,应分别编号,如购置一套计算机,主机、显示
× ×× ×× ×××
678位表示流水号
45位表示取得月份
23位表示取得年份
1位表示固定资产类别
固定资产编码的构成
器应分别编号,键盘、鼠标易损可以不单独编号。
2、固定资产的编码方法
固定资产编码采用 48位数字代码表示:
1位表示固定资产的类别;
23位表示固定资产取得年份的后两位数;
45位表示固定资产取得月份;
678位表示流水号。其分类结构如图所示。
3、固定资产类别及代码
固定资产类别 代码
房屋建筑物 1
机器机械设备 2
交通运输工具 3
电子设备 4
办公家具 5
4、固定资产编码示例
例如 人事行政部 2019 10 5日购置显示器一台,则编号为 4 19 10
001
三、固定资产计价与折旧
第六条 公司的固定资产原值,应按其不同来源渠道分别确定。
1、 购进的固定资产以进价加运输、用作为原价,
的固定资产,应包括安从国外设备的原价应包括按
支付的关和附加
2、投资方投的固定资产,以投资各方定的价作为入账价值;
3建的固定资产,以制或建过程中所发生的实际支出为原价;
4、公司对固定资产进行改良所发生的能够增加固定资产价值的支出
固定资产的账面价值;
5、盘的固定资产,按同类或类固定资产的市场减去项资产
旧程度计的价值损耗后的余额,作为入账价值。
6、公司购置计算机件所附的、单独计价的软件,与所购置的计算机
件一并作为固定资产管理。单独计价的软件按有关摊销
7已达到预定可使用但尚未办理手续的固定资产,可
计价值记账确定实价值后,行调整。
8、固定资产的入账价值,应包括公司为取得固定资产契税
地占、车购置税费
9、 为购建固定资产发生的借款费用,按家有关定,应予以资本
条 公司固定资产应按原值入帐入帐后固定资产价值不能随意变动。
下列情况者方可调整固定资产账面价值:
1补充设备或对固定资产进行改良
2固定资产一部分拆除
3根据价值调整原来的暂付价值;
4、 发原有固定资产价值有错误
5根据国定对固定资产重新估价。
条 不得随意计提固定资产备。有确证据表明类或个别
固定资产且在可预见来低于价值,经关部门确并经总经
批准后,方可对低于价的差额计提固定资产备。
根据企业定,结本公司的具体情况,折旧方法采用
年限法。固定资产的净残值为固定资产原值的 5%。本公司各类固定资产的
计使用年限为:
固定资产类别 计使用年限(年)
房屋建筑物 20
机器机械设备 5
交通运输工具 5
办公家具 5
电子设备 3
下情况外,企业应对所有固定资产计提折旧:
1折旧仍继续使用的固定资产;
2、按定单独价作为固定资产入账土地
一条 加的固定资产,月不计提折旧,计提折
的固定资产,计提折旧,不计提折旧;提
报废的固定资产,其营业外支出,不再补提折旧。
二条 已达到预定可使用但尚未算的固定资产,应
计价值确定其成本,并计提折旧;
调整原来的价值,调整原计提的折旧
三条 平均年限法的固定资产折旧率和折旧的计算公
年折旧率(l-预净残值率计使用寿命()×l00%
月折旧率年折旧率÷12
月折旧额=固定资产原价×月折旧率
四条 按照规定提取的固定资产折旧,分别按用性质计造费用、
管理用和销售费用等。
四、固定资产取得、验收及领用
五条 固定资产的取得实行算管理制度
1、固定资产的使用部门在年年编制本部门一年度的固定资产算方
,经部门经理审核后交人事行政部。 人事行政部人进行整理和总,编制
固定资产算。
2审批实行集体决策审批,由人事行政部经理将预报告提交至财
务部经理,务部经理后提交务管理中务管理中
后提交总经理,总经理组总经理办公会审议通过后总经理签字
关部门。
3报告高层层审批级审批都应在报告上签并提出修
防止出现决策失误而给公司大损
4、各关部门应严格执行固定资产投资算。对于固定资产投资项
,有关部门应严格照预行进度办理手续
5、对于超算或固定资产投资项,应由固定资产关责部门提
出申请,经总经理审批办理手续
六条 固定资产购置流程
1固定资产的购置由固定资产使用部门固定资产购置申请
采购,还需递《预固定资产购置
2.《固定资产购置申请由固定资产购部门经理审核签字后交人事
行政部经理审批
3人事行政部经理对使用部门提交的购置单进行,签字后提交至财
部经理。
4.财务部经理审核签字后提交至财务管理中
5.财务管理中监审核签字后由人事行政部价、价,审核
价表一并提交总经理。
6总经理审批签字后送交人事行政部进行采购。
十七条 固定资产购置的审批控制
1固定资产使用部门应根据年度固定资产算以及实的使用需要详细填
列《固定资产购置申请
2.《固定资产购置申请内容应包括固定资产称、规格号、
金额、实、主以及购置原等。
3.预购置应详细说明购置原
4购置审核审批内容包括购置的、购置金额、购置的数、是
符合公司实际需要、购置由部门经理购置、是
算和超算原等。
5、单金额30 元以上的固定资产申请定资使用部门
人事行政部(采购部门)市场,编制可行性研究报告
内容包括:详细论述购置理由、效益预测、使用效率、选型依据
使用条件等。
6、固定资产购置申请必须经过总经理审批签字后方可行。
7、单量金大于 30 固定资产,人行政部(购部门)
应提交“招标采购申请,对不宜招投标的,应进行市场渠道
后确定供货商列入国家项划要求的固定资产必须进行标采购。
8、 固定资产经审核建或制的,人事行政部应在固定资产购置
建或制,并附固定资产报告依此进行成本算。
十八条 固定资产验收库程
1、采购人应与厂商联系送货时间点。固定资产送达时购单位、
采购人、人事行政部派员会品质及
资产购置申请》相符
2固定资验收合格,人事行政部定资产验收登 登记
固定资产管理台,采购人固定资产交购单位使用。固定资产验收登
,人事行政部、务部、使用部门各持一
3、人事行政部(采购部门)将《固定资产购置申请》﹑《购置》﹑
固定资产验收登记一同送交做付款入账之依据末货到票
未到,应将除票外的单送交做暂估入账处理。
4制或建固定资产完工后,由人事行政部组织验收验收合格的由人
事行政部固定资产验收登记签字确固定资产
登记,一份由人事行政部,一份交务部进行
理,一份交使用部门。
5、人事行政部按固定资产编码则编制固定资产编号并签发固定资产卡片
固定资产卡片三份,务部、人事行政部门和使用部门各一份。各部门
固定资产卡片登记固定资产管理台
6固定资产验收登记时做验收库单使用(验收库两
一)。
十九 固定资产的领用
1、使用部门需要领用固定资产的,固定资产使用人领用申请
事行政部具固定资产库单领用。
2、固定资产库单一,一份由人事行政部留存,一份交务部,一
份交使用部门。
3、一般情况下固定资产的验收库、领用应同进行,库单应随着
库单(验收登记单)一递到财务部,如未立即领用的,库单的
应由人事行政部传递至财务部。
摘要:

XXX有限公司固定资产管理制度(2019-9-20)一、总则第一条为了加强公司对固定资产的管理,明确资产管理和使用部门的职责,确保固定资产的安全与完整,提高固定资产的使用效率,特制定本制度。第二条本制度所指的固定资产是指单位价值在1000元以上、使用期限超过一年,并且在使用过程中保持原有物质形态的资产,包括房屋及建筑物、用于生产经营的机器机械设备、运输设备、工具器具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。非生产经营性设备单位价值在2000元以上,且使用年限在二年以上的也作为固定资产管理。不具备以上条件的物质设备,则作为低值易耗品。第三条本制度适用于本公司及子公司与固定资产的取得、使用、盘...

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