公司通用出纳制度(强烈推荐)

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出纳制度
第一章 总 则
第一条 为了规范公司的出纳工作,加强资金使用的监督和管理
完善公司内部控制制度,有效防范财务风险,保证资金的安全,根
据国家有关法律、法规,结合公司的实际情况,制定本制度。
第二条 公司的出纳工作是指货币资金的收付和管理。货币资金
包括现金、银行存款和其他货币资金。
第三条 本制度适用于存在出纳业务的公司及营业部。
第四条 出纳工作的基本要求是:手续齐全,控制严密,责任分
明,及时准确,安全可靠,服务周到。
第五条 公司出纳工作的主要任务:
一、充分认识出纳工作的重要性,切实做好货币资金的收付、
理、清点和保管等项工作。
二、坚持按规章制度办事,认真执行操作规程,确保账款准确相
符,杜绝一切贪污盗窃的隐患漏洞,确保公司资财安全。
三、努力提高业务技能,不断改进服务态度,切实做到收付准确、
操作迅速、服务良好。
第二章 基本管理要求
第六条 公司应加强对出纳工作的领导和管理;根据业务需要,
配备认真负责、忠实可靠、遵纪守法、执行制度、身体健康的人员兼任
出纳工作;根据工作要求,建立出纳工作岗位责任制,按规定进行
检查、考核和奖惩;对有章不循造成失职事故的,应追究出纳工作人
员和有关领导的责任,进行严肃处理。
第七条 坚持日清日结,账款核对制度。出纳业务必须坚持日清
日结,及时核对库存,发现问题,立即查找,切实做到账款相符。
第八条 坚持交接制度。现金转移必须当时当面点交清楚,并由
交接双方在交接单上签字确认,以明责任。
第九条 坚持安全保卫制度。营业终了(包括中午休息),钱款、
据、印章等都必须入库妥善保管;离开时必须收妥钱款、票据和印章,
保险箱应上锁。应建立健全的安全保卫制度,加强检查,做好安全保
卫工作。
第十条 坚持查库制度。对现金、票据、印章等实物库存,应经常
检查,以消除各种不正常、不安全因素。各部门应层层负责,建立定
期和不定期的查库制度,做好查库记录,发现问题,及时解决,并
采取防范措施,防患于未然
第十一条 坚持培训上岗制度。负责出纳工作的人员应持证上岗
(会计从业资和期货业资书)
第十二条 建立检查制度。公司合规核人员和营业部兼任合规
岗位人员,应经常对公司及营业部的出纳工作进行检查,推动出纳
制度和有关规定的实,解决存在的问题,提出改
进出纳工作的意见和建
第三章 货币资金的收付
第十三条 的货币资金收入必须及时入账,不得私设“小
,不得“公款,不外设账,严收款不入账。
第十四条 各部门、营业部应当按公司《自有资金管理办法
《费用管理办法等制度规定的程权限办理货币资金付业务。
第十五条 实行上交电子支付等方办理资金付业务的
办银行签上银行操作,明确双方在资金安全方面
的责任与义务、等。操作人员不相岗位应相分离,并根
据操作授权和密进行规范操作,不由一人全程经办上交
电子支付等业务。
使用上交电子支付方办理资金付业务的,不应因
的改变而随意简化变更支付货币资金必需的授权审批
第四章 现金管理
第十六条 各部门应当加强现金库存限额的管理,超过限额的库
存现金应及时存入开银行。
第十七条 各部门应严执行现金管理条例》国家法规的
现金开和现金于现金开围或超过现金开
支限额的业务应当通过银行办理转账结
第十八条 现金收入应当及时存入银行,不用于
出。特殊情况需坐支现金的,应事先报经开银行准。
第十九条 出款项必须严执行授权批准程,严禁擅自挪
出货币资金,严禁“白条抵行为。
第二十条 负责现金管理的人员应定期核对库存现金,每月至少
核对一制库存现金,并由财务负责人指定人员进行
核,确定库存现金账实相符,如遇不符,应查明因,及时处理。
第二十一条 在现金出纳工作中,对于破损残缺、不能正常使用
的人原则上不收取,应由交款人银行兑换
第二十二条出纳业务的部门在日常工作中应重视反假工作
配备必要的,并经常对其进行,定期进
行保维修,切实加强关工作。收的假钞能追
应及时追视同短款处理,并由责
摘要:

出纳制度第一章总则第一条为了规范公司的出纳工作,加强资金使用的监督和管理,完善公司内部控制制度,有效防范财务风险,保证资金的安全,根据国家有关法律、法规,结合公司的实际情况,制定本制度。第二条公司的出纳工作是指货币资金的收付和管理。货币资金包括现金、银行存款和其他货币资金。第三条本制度适用于存在出纳业务的公司及营业部。第四条出纳工作的基本要求是:手续齐全,控制严密,责任分明,及时准确,安全可靠,服务周到。第五条公司出纳工作的主要任务:一、充分认识出纳工作的重要性,切实做好货币资金的收付、整理、清点和保管等项工作。二、坚持按规章制度办事,认真执行操作规程,确保账款准确相符,杜绝一切贪污盗窃的隐患...

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